你好 科技公司 你们是自己开发了产品 拿来销售吗?
老师是这样的,我们公司是商贸公司,前期的外帐是给外面的人做的,之前一直没做过进销存表,他们每个月结转成本就是按照当月勾选了多少进项,就按照那个进项来确认成本。现在我接手回来了,我没任何的头绪应该如何去接手,现在应该怎么处理这个进销存的问题?
老师,我们公司是商贸公司,前期的外帐是给外面的人做的,之前一直没做过进销存表,他们每个月结转成本就是按照当月勾选了多少进项,就按照那个进项来确认成本。现在我接手回来了,我没任何的头绪应该如何去接手,现在应该怎么处理这个进销存的问题?
老师,我们公司是电子科技有限公司,之前的财务没有做过库存,现在我做前个月的账时,结转成本,应该按什么比例进行结转
老师你好,想问一下我们公司之前没有做,库存账,现在想把帐做规范,每月要怎么结转成本呢?
请问老师,我们是电梯工程有限公司,因为之前一直没有做电梯库存,所以一直以来的进项电梯都直接结转主营业务成本,但是今年换老板之后开始需要做库存了,很多电梯以前都直接结转成本了,但是发票今年才开,请问这部分库存应该怎么做
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
不是,也是外购的
你好 外购的吗 。 意思买来再销售 。你需要先做购进库存商品 。在做收入结转成本 (成本是按你销售出去的数量*成本单价来计算的 )
就是当期的销项减进项?我们是一般纳税人,这种类型的,增值税税负率,和所得税的税负率大概是多少?
你好 你说的是应交增值税=销项税-进项税 。 我说的是你们主营业务成本结转的情况 。 增值税的税负大概在3%-3.5%左右 。企业所得税在 1.5%左右 看当地的税负。 各地不一样的。
我这个月开了五十多万的发票出去,之前没有留抵的发票,老板问我要开多少进项进来,我怎么测算
你好 你去看看你们增值税税负是多少 。 你反推下 : 比如是3.5%的税负的话 ;增值税税负率=实际应交缴纳的增值税税额/不含税实际销售收入*100% ; 实际应交缴纳的增值税税额 =税负3.5%*销售收入 =销项-进项税 反馈下 就可以知道需要开多少进项税
老师,我从哪里可以看到税负率呀
你好 你可以私下问下专管员了解下 。 这个一般税负各地是不一样的。
好的,老师,我之前的财务没有做库存,现在我成本没办法按数量乘单价来做怎么办
你好 补做成本进去 。 你 实际发生了成本就得先入库 不然你无法结转。
有进项,比如我销售了100,进项90,但是100里面有10个明细,进项只有一个,这怎么补?
你好 你们进项没有开明细给你们吗? 货物类不是都要开具体明细发票 。你们按明细对应的入库吗?
基本都没有,所以我不懂要怎么结转,可以按比例结转吗?
你好 不能按比例 。如果没有明细这个发票你们都无法税前扣除的。 最好是找上家给你重新开票的。
好的,谢谢老师,明细有,就是以前财务没有做库存,我现在对不上,不懂怎么结转了
你好 那你就补做库存进去 补做后 按你实际销售的数量来结转。 不能按比例结转哦