您好 附表一未开具发票栏次填负数的销售额跟销项税额 开具的发票正常的填写附表一
增值税纳税申报表附表一,未开具发票,是不是要把本月已发生的销售行为未开票的金额都填上,那后期如果开票了要怎么处理呢?分录怎么做呢
老师纳税义务发生了已申报未开票收入缴纳增值税,到后面又开具发票要怎么填申报表,发票要怎么处理
小规模纳税人未开具发票已报税,后面开具了发票,但现在又红冲了,怎么填申报表?
老师,未开票收入进行了纳税义务申报与缴纳,后面的要票怎么冲以前的呀?
老师您好,一般纳税人增值税申报,未开票收入已经申报了后面又开票了要怎么申报?
你好,企业采购的礼盒(中秋节)春节,包括食品类、日常用品,送给客户(客户是公司非私人),记入招待费还是宣传费合适?
小规模纳税人的增值税是季报吗
做企业所得税汇算清缴时,有多缴纳的税款,并且申请退税,也收到了对应退税款到账了,对应的账务怎么处理
老师,您好,个税申报工作是每个月都要报吗,五月发四月工资,六月发五月工资!没报个税怎么办……
你好老师,支付喷涂粉末款,怎么写分录
一般纳税人防水工程,合同写了包工包料,实际材料只有几千块钱,主要是人工,可以按简易开3%得普票吗?
老师,京东平台销售收入怎么做分录啊,收入是先到钱包
老师,请问云开票服务费应该全额抵减的,目前几个月公司都沒收入不需要缴增值税,那不抵减可以的吗,直接计入管理费用/服务费
现在社保基数还能按照2360元来缴纳吗?
老师 计提增值税 到结转发 缴纳分录怎么做的