开票和红冲是一个月吗?相互抵减之后剩下蓝字发票去申报就可以

老师纳税义务发生了已申报未开票收入缴纳增值税,到后面又开具发票要怎么填申报表,发票要怎么处理
小规模纳税人未开具发票已报税,后面开具了发票,但现在又红冲了,怎么填申报表?
老师您好!小规模纳税人申报税务时,开具了红字发票,怎么在报表中填列
老师,小规模纳税人卖牛本来是免税的,但是21年开具了1%税率的发票,并且缴税6000,22年1月份开了红字发票和蓝字发票,现在怎么填写小规模纳税人申报表
小规模纳税人当季未达起征点,但是又开具了1%的普通发票!增值税申报和附列表怎么填?
不是,这个开红字这个月蓝字红字相加差额去申报就可以
不是同一个月,填哪一栏?
你是按月申报吗,还是按季度,你可以直接说那个月开 蓝字,那个月开红字吗??