这个不对,这个,企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存
您好老师,我公司是小规模纳税人前任会计在2020年4月缴纳2019年企业所得税时做,(2019年所得税未计提)借:本年利润,贷:银行存款,感觉哪里不对,她分录这样做对么?
老师,请问执行的是小企业会计准则,2019年没有计提企业所得税20万,在2020年缴纳时直接进入了费用,进入2020年本年利润,造成了2019年未分配利润多了20万,2020年本年利润少了20万,在2020年7月调整了:借:未分配利润20万,贷:本年利润20万,这样调整行吗
老师,2019年12月底计提应交企业所得税是700, 2019年底计提分录是: 借:所得税费-本年预交款700 贷:应交税费_所得税700 但在2020年一月份企业所得税有优惠400元,实际只缴纳300元 2020年一月份缴纳的分录 借:应交税费_企业所得税300 贷:银行存款300 等于余额在2020年应交税费贷方为400元。 在四月份实际缴纳了600元,我就少计提了企业所得税。 四月份计提税金分录 借:所得税费200元 贷:应交税费_企业所得税200元 缴纳时 借:应交税费_企业所得税600元 贷:银行存款600元 四月份结转时我是按照计提的金额结转的,不是按照实际缴纳金额结转的 结转分录是 借:本年利润200元 贷:所得税200元, 等于我的结转金额应该结转600元的,现在少结转了400元,所以在账面的所得税科目里面就导致实际缴纳金额少了400元,请问各位老师现在怎么调整,急急急!!!请老师写出分录谢谢您
我在年初的时候补缴2019年企业所得税,会计分录是借:应交税金_应交所得税,贷:银行存款。请问我现在年末是否应该再做一笔分录:借:以前年度损益调整,贷:利润分配_未分配利润,对吗?
小企业会计准则下,公司2019年的汇算清缴被调增了8万,在2020年的缴纳的时候分录做:借:未分配8,贷:应交-所得税8,借:应交-所得税8,贷:银存8,对吗?这个数据是影响2019年还是影响2020年?相应的还要调整其他的吗?
老师,个人代开劳务发票公司代扣个人所得税,由公司交,怎么账务处理
总公司是中型企业的一般纳税人,分公司注册成小规模公司,附加税和企业所得税还能享受减半的优惠吗
什么时候的交易费用计入?长投初始投资成本呢?
老师,请问法人在公司没有工资,交社保的话费用怎么分摊?还是全部由公司承担?
老师,帮我看一下这道题分录写的对不对,采购原材料一批,材料不含税价款为500,000元,增值税进项税额65,000元,价税合计565,000元。采购方已通过预付账款支付162,500元,剩余款项402,500元以银行存款转账结清。截至交易完成日,该批材料尚未验收入库。
老师您好,我想问下就是我有预缴的增值税,我现在的情况是我把预缴的增值税申报完,然后申报本地的增值税,然后进项抵扣完,然后这个税款,就不是我的进项减去销项的数字,我想问下这个金额对不上是不是跟预缴有关系
2024年申报主营业务成本和取得发票不一致要补票有日期限制吗?
老师,请问404题选项B,计入其他综合收益的不是还有其他债权投资么,他的汇兑差异不是计入财务费用么,为什么选项b是对的呢
抵扣发票要重新打印装订吗
工商年报的从业人数,我按12月的,就是一人,然后前面11个月有几个月3人,有几个月2人,社保2个人买。取几人
老师是不是小企业会计准则在缴纳以前年度费用是都冲减利润分配~未分配利润?
是的,是的,是的,是的