不是,这个没有关系,我去看下这个说明,这个取得是 1.当本表合计行第11列≥0,且本表合计行第11列≤表A100000第19行时,合计行第11列=表A100000第20行。 2.当本表合计行第11列≥0,且本表合计行第11列>表A100000第19行时,表A100000第20行=表A100000第19行。
老师请问下,汇算清缴表,所得税减免优惠明细表A107020,里面有个纳税调整额,这个和主表的调整额应该是一致的吗?
老师:所得税汇算清缴填表时,这几张表的顺序如何填? 1、免税、减计加计扣除优惠明细表 2、减免所得税优惠明细表 3、纳税调整明细表 主表放在最后填写 这几张表如何填写才能自动带出勾稽关系的数据
老师您好,请问:请问汇算清缴,小规模0申报的户,是否只需要勾选纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、广宣费、资产折旧摊销、弥补亏损、所得减免优惠明细表、减免所得税优惠明细表?
新买了一个公司,接收公司的时候要注意哪些问题……? 有哪些隐藏的隐患
老师,我用平板登录会计学堂,第一次登录进去没问题,退出后再重新登录就会出现白板,没有页面,请问怎么回事?
收到的发票开具的是信息服务费,缴纳印花税吗?
企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 现在请问计入成本的职工薪酬包括哪些方面
请问老师,一般纳税人什么情况可以开增值税1%发票?
老师,内账上的应收账款余额和系统里面的应收账款余额相差几百块钱找不到相差在哪里要不要紧的
老师,您好!请教一下您 公司没有食堂,去小餐馆包餐收到普通发票,入账职工福利费,请问需要缴纳个税吗? 麻烦老师指导一下,谢谢
有一笔预付款现在拿到发票了,怎么做帐?
老师,不知情情况收到虚开普通办公发票,应该补缴什么税费,该如何进行补缴
老师好,公司法人十一出去旅游的住宿费餐费可以做在差旅费马
那老师那个纳税调整额怎么确定的
老师还在吗
老师不好意思,我还是没明白那个纳税调整额是怎么确定的
自己算出来这个,8.第8列“纳税调整额”:填报纳税人按照税收规定需要调整减免税项目收入、成本、费用的金额,纳税调减以‘-’号填列”,