您好,其他应付款个人往来贷方余额表示要付给这个员工款项但是尚未支付

老师 我们自己的劳务公司 给我们公司转了10万 这个钱是做往来嘛 贷方一般挂其他应付款呢 还是应付账款呢
老师,请问,挂的其他应付款个人往来贷方余额的,是表示的什么意思?我们有个员工,挂着其他应付款个人往来贷方余额8万多。外账是由记账公司那边做。
老师,我们企业其他应付款下面挂的有自己公司,还有别的公司往来,期末贷方都有余额,想账上给它期末余额冲成0,怎么做呢?
老师请问其他应付款挂的是个人期末余额贷方为负数是什么意思?
我们工资都是借:应付职工薪酬贷其他应付款(每个人的往来),结果就是应付职工薪酬无余额,工资挂其他应付款(每个人的)税务查到有什么风险
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
老师,借支备用金的,不应该挂其他应付款吧?应该直接进费用,冲其他应收款-备用金吧?
员工借备用金应该先计入其他应收款,待员工拿票据回来报销时冲销其他应收款、确认费用 借:其他应收款-员工 贷:银行存款 借:各项费用 贷:其他应收款-员工
老师,我们的账是代理记账公司那边做着,他们做的那个员工的账,借备用金,银行打给他的,挂的他应付款,费用报销是冲其他应付款。没有走现金。这种做法也可以?
正规来说应该是计入其他应收款的,之前计入其他应付款如果其他应付款冲平了倒是影响也不大,但是你们现在其他应付款贷方余额是要付给员工8万多,这个结果看着是不正常的,建议你们查一下
老师,其他应付款挂着8万多,那是不是这个员工得拿8万多的发票来冲他的账?
你们现在其他应付款是贷方余额,是你们要付给员工钱,从结果上看员工之前已经多拿了8万多的发票来但是公司还没给他付款