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请问老师,购进商品100元,进项税13元,应付账款113元,现在购买方退货,进项税转出,分录怎么写?

2020-09-15 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-15 08:58

你好,购进商品100元,进项税13元,应付账款113元,现在购买方退货,应当做进项税额负数,而不是进项税额转出 借:应付账款 113 贷:库存商品 100 应交税费—应交增值税(进项税额) 13

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快账用户8321 追问 2020-09-15 09:06

为什么不是进项税额转出呢?

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齐红老师 解答 2020-09-15 09:08

你好,购进的时候计入进项税额,现在购进的货物退回,那就是做进项税额负数,而不是转出啊

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快账用户8321 追问 2020-09-15 09:16

那结转时,借进项税额负数 贷未交增值税,对吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 09:20

你好,结转的时候是按销项税额—进项税额结转到未交增值税

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快账用户8321 追问 2020-09-15 09:24

什么是销项税额--进项税额结转到未交增值税?能不能写一下结转分录,老师

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齐红老师 解答 2020-09-15 09:26

你好,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户8321 追问 2020-09-15 09:33

我们直接是:借销项税额 贷进项税额 贷未交增值税。退货的:借进项税额负数 贷:未交增值税。用的两个分录分别结转的这样有问题吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 09:51

你好,有问题,未交增值税是先用销项税额,进项税额的差额结转到转出未交增值税,然后结转到未交增值税的 退货的进项税额负数也是不能直接结转到未交增值税的

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快账用户8321 追问 2020-09-15 09:53

退货的进项负数结转,借进项负数,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,这样吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 10:00

你好 正常的结转是按销项税额,进项税额的差额结转到转出未交增值税,然后结转到未交增值税的 而不是单独结转进项税额负数的

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快账用户8321 追问 2020-09-15 11:10

老师能否把完整的分录写一遍,上月月购进100货物,进项是13.应付账款113,本月退货100,进项税转出13元,本月销售货物销项税300,进项税100。

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齐红老师 解答 2020-09-15 11:16

你好 上月月购进100货物,进项是13.应付账款113 借:库存商品100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13, 贷:应付账款113 本月退货100,进项税额负数13,而不是转出 借:应付账款113,贷:库存商品100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13 本月销售货物销项税300,进项税100,结转增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)300 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费—未交增值税200

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快账用户8321 追问 2020-09-15 11:20

退货要开红字信息表,对方开负数发票,这个不处理吗?退货的进项税负数,应该在开红字信息表当月申报进项转出嘛。你的分录里面显示本月只缴200元,进项负数13元,不用缴纳吗?我们的进项税,月底无余额的

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齐红老师 解答 2020-09-15 11:23

你好,进项负数发票的分录是 借:应付账款113,贷:库存商品100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13 本月销售货物销项税300,进项税100,结转增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)300 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费—未交增值税200 这个结果是需要缴纳200的增值税啊

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2020-09-15
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
同学您好,对发票红冲的时候,就会冲减进项了哦,不需要再做进项转出哦。
2024-06-04
您好!你说的非正常损失具体是发生了什么
2022-07-07
同学你好 如果用于办公 借,管理费用一办公费 贷,库存商品
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