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老师,我们购买设备113万元,进项税额13万元,已抵扣,由于设备商异常,税局让我申报增值税做了进项税额转出,请问我的分录怎么处理呢,借:进项税额转出 贷:进项税额;借:营业外支出 贷:进项税额转出

2024-03-20 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 08:15

你好,借:进项税额转出  贷:进项税额 借固定资产 贷进项税额转出

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快账用户6826 追问 2024-03-20 08:17

还是算到固定资产的价值里面呗,不能进项抵扣,但是业务真实,作为固定资产价值入账了

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齐红老师 解答 2024-03-20 08:18

是的,不可以 抵扣就计入相应的成本或者费用

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你好,借:进项税额转出  贷:进项税额 借固定资产 贷进项税额转出
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