您好,应交税费取应交税费科目贷方余额。其他流动资产就复杂了,多种情况都可能产生,
老师,您好!请问资产负债表中“应交税费”是负数,这个数据直接填写到“其他流动资产”吗?
老师,资产负债表中,应交税费怎么取数,其他流动资产怎么取数
资产负债表中应交税费是怎么取数
资产负债表的其他流动负债和其他流动资产都是负数是怎么回事
老师请问,资产负债表中的其他应收款应该怎么取数?
老师 问一下 陆陆续续买的电线 用于在租用厂房布置等 这个怎么做账 是计入长期待摊吗 不过这个陆陆续续购买的,一次几千块
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
2024年2月的成本发票60多万代账公司没有入账,现在接账回来发现,请问怎么处理?去年代账做的是缺成本票的
老师,企业所得税汇算清缴,我这里的账载金额小于我实际缴纳的金额,因为之前欠费,在24年交了22年11月到23年12月的保险,交了1年2个月的。这里的调减会预警么?
这题为什么选C,所有分录
实发工资比工资表多发了0.32元,这个账应该怎么调平啊
老师有小规模商贸公司和一般纳税人商贸公司,在取得13%专票的情况下,这个专票是不是开给一般纳税人比较有益,因为小规模即使取得13%的原材料专票也只能用来抵扣企业所得税,但一年利润总额不超300万,划为小微企业的企业所得税就按5%,假如取得一张10万的13%专票开给小规模(100000*5%=5000元),开给一般纳税人的话(100000÷1.13*0.13=11504.42478)这中间亏了有6504元呢。 是不是最终公司如果能取得13%的专票还是开给一般纳税人公司比较好,可以用来抵扣平常每月缴纳的增值税。
修理费资本化通过在建工程转入固定资产或者修理费转入长摊的区别在哪里?
老师,清算企业所得税申报中的资产处置损益表、负债清偿损益明细表、剩余财产计算和分配表该怎么填报?
1月先计提的水电,5月收到发票进项怎么怎么做账
老师,不考虑其他因素,我应交税费期末的借方数,是不是应该填在其他流动资产那里
您好,是的,按您的描述,您的处理非常正确,
好的,感谢老师的耐心回答
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!!