同学,您好,不用调整了,明年再做计提。
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
之前的老会计没有计提应付职工薪酬,只在发工资的时候做了借管理费用 职工薪酬,贷银行存款 这个账可以这样做吗 要调整吗?
您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
工资可以不计提,发工资的时候借:管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷:银行存款吗?
老师你好!有1份2022年已做帐进项税发票,2025年6月份国税局要求进项税额转出,补缴2022年企业所得税,成本要求转出,这样做会计分录?
老师,在电子税务局系统上开发票还需要像金税盘那样交年费吗?
老师,员工体检发票,年度纳税调增吗?如果里面有外聘劳务员工也一起体检的,年度纳税调增吗?
这个银行存款未达账项怎么调?2024年12月未达有收存外地客户款28000元,转入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明显微小错报临界值为1.56万,现在是2025年3月1日进行审计。银行存款审计调整怎么调?1000那个还要审计调整吗
别人的货拿到我们小规模单位卖出,给我们3%费用,请问我们这边怎么做账?
老师,我们是供应链企业,向大学食堂配送蔬菜和肉。目前有两辆配送车辆,由于配送量不大,所以另外一辆配送车就租出去给集团其他的公司在用着。约定4500一个月的租车费。由于那辆配送车,当时买的时候是落户在集团其他分公司,所以我们也是跟另外一家分公司签的租赁合同。对外相当于配送车不是我们自己买的,是租的,所以现在我们转租的话,收到的租金就只能入内账。请问,收到的租车费,我内账是计入其他业务收入-车辆租赁费?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,24年汇算清缴表啊105050公积金那里多填了5000(8-12月),可以不更正吗好像不影响利润,然后账面必须调吗,该怎么调是做十笔借、贷应付职工薪酬公积金-1000吗
老师,需要添加一个税率9%(之前没有),在电子税务局里怎么操作呀?
老师,母公司职工做了子公司另外一个自然人股东可以吗?(子公司一共就两个股东,一个母公司一个母公司职工)
老师请问开给政府部门普票建筑服务工程服务税率是9%对吗