同学,您好,不用调整了,明年再做计提。

老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
之前的老会计没有计提应付职工薪酬,只在发工资的时候做了借管理费用 职工薪酬,贷银行存款 这个账可以这样做吗 要调整吗?
您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
工资可以不计提,发工资的时候借:管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷:银行存款吗?
老师,我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱?然后我现在需要调整把进项税额调整出来,进行抵扣,我怎么写记账凭证?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好 2025年12月企业承担社保部分 12月份先计提 2026年1月份扣款对吧?
贷款还款分录,连本带利一起还
请教下,公司要申报科技企业,研发费用之前没特别做科目,现在需要调整,之前的成本都入了生产成本科目中,现在回调,生产成本下面的科目都是负数了,这个怎么处理呢
老师,公司支出的信息服务费怎么做分录,等发票回来怎么做
你好,委托其他单位进行技术研究开发,支出的费用怎么入账,需要后期进行分摊
老师好!小规模纳税人开普票免税记账需要单独记税款的分录吗?谢谢!
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,25年12月收到26年1月的租金,申报这笔租金增值税按什么税率?
老师您好!我想问一下小规模销售收入怎么做凭证