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您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款

2020-12-06 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-06 19:05

你好,因为是兼职,不是雇佣关系,不需要通过应付职工薪酬科目计提的,科目是可以通过管理费用核算。

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快账用户8187 追问 2020-12-06 19:09

1、如果不走工资直接做借:管理费用,贷:银行存款吗,是否需要提供兼职证明货合同呢?2、我这个月在自然人电子税 ,报个税 工资1200元,选的是雇员走工资可以吗?

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齐红老师 解答 2020-12-06 19:17

你好 1,分录是,借:管理费用,贷:银行存款。最好是提供有劳务合同。 2,是按非雇员,而不是雇员(工资)

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快账用户8187 追问 2020-12-06 19:19

老师那我这不算是劳务派遣的嘛 需要半个️结一次工资的吧

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齐红老师 解答 2020-12-06 19:20

你好,不是劳务派遣,而是劳务关系。多久结一次费用没有具体规定的。

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快账用户8187 追问 2020-12-06 19:26

好的 谢谢老师 像我这种情况老师建议走工资还是费用呢

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齐红老师 解答 2020-12-06 19:27

你好,这种情况就是费用,而不是工资的

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快账用户8187 追问 2020-12-06 19:28

好的,谢谢老师耐心回答。

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齐红老师 解答 2020-12-06 19:28

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,因为是兼职,不是雇佣关系,不需要通过应付职工薪酬科目计提的,科目是可以通过管理费用核算。
2020-12-06
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
你好,没错,就是这么做账的。
2022-10-17
你好,这个是当月工资当月计提吗?如果是的话,正确。
2023-04-06
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