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老师您好,我已建好帐,也录入1个月的凭证,但是我在本年利润上录入余额了,邹老师说要录入在未分配利润上,要从新建帐。凭证太多了,从新建帐是不是也要从新录入凭证?

2020-09-15 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-15 22:27

同学,因为财务软件功能不完全相同,你可以尝试将涉及到本年利润和利润分配-未分配利润的分录删除,再修改本年利润期初数据到利润分配中。如果不可以,需要重新录入

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同学,因为财务软件功能不完全相同,你可以尝试将涉及到本年利润和利润分配-未分配利润的分录删除,再修改本年利润期初数据到利润分配中。如果不可以,需要重新录入
2020-09-15
你好,期初建账只需要录入期初余额就可以,你现在要准备建账钱的科目余额表,然后导入到新软件作为期初就可以
2022-05-27
同学你好 就是你本年利润的数据 2.对的 3.你的利润少了吧
2021-02-23
你好,损益类科目年底结转就清零了,未分配利润是取的上年期末数,期初建账的时候要填上余额。
2021-03-05
学员你好: 本年利润在年末要将余额全部结转至利润分配-未分配利润科目中,本年利润反映企业当年的经营成果,利润分配-未分配利润反映企业尚未分配的利润。
2021-06-11
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