同学你好 借固定资产 借主营业务成本
固定资产直接进成本,没有留残值,现在需要调固定资产账,老师怎么做帐?
老师 新接手的公司 固定资产没有计提残值率 需要做调整吗?
老师好,我们原来的车辆没进固定资产,直接进成本了,我们现在要出售分录怎么做?
老师固定资产是可以不留残值的吗,有没有相关文件,接前会计账发现未留残值
老师您好 固定资产一次性扣除后 最后一年计提折旧 那账上的净残值需不需要做固定资产清理 如果不做的话 还有净残值没有纳税调增
老师,公司租了厂房,房东是个个人房东,公司自己去税务代开房租发票想入账,付房租的时候用的是老板私人的钱付的,这个做账怎么做
老师,新办企业,怎样在网上申请社保UK,社保费管理客户端
老师记账凭证后面,日常采购和销售合同用附么,还有出入库单据,别人只有发票,这样合规么,我需要怎么做
老师,请问2023年的快递费到现在还未取得发票,请问应该如何处理,谢谢!
合伙及公司注册时间2019年,实缴注册资金最迟是什么时候实缴到位
老师:小规模季度没超30万是不是不用交增值税?付款后让对方公司给开票,让加3个点税?
今年注册的个体户今年需要报工商年报吗
老师麻烦问一下,个人给我司公户打款,我如何开发票,开个人名字吗,谢谢老师
收款20235元,开票明细由于小数点原因导致开票金额多出来0.1元,开票金额20235.1元。请问要怎么弄
老师,这是一个老会计做的账,怎么感觉代扣社保那个分录不对啊,你看对么?
同学你好 借固定资产 借主营业务成本负数
不好意思,落下两个字,已经补上了
主营业务成本负数是残值数吗?
不是,就是当时计入成本的全部金额
你这是把账调到原点,再重新做带残值的固定资产账吗?这个分录怎么做?
对,你不就是要把固定资产调出来折旧吗
是的老师,这样折旧分录具体怎么做?
借管理费用/主营业务成本 贷累计折旧 这样