同学你好 借固定资产 借主营业务成本

固定资产直接进成本,没有留残值,现在需要调固定资产账,老师怎么做帐?
老师 新接手的公司 固定资产没有计提残值率 需要做调整吗?
老师好,我们原来的车辆没进固定资产,直接进成本了,我们现在要出售分录怎么做?
老师你好 之前因为成本不够直接把固定资产做了成本 没有做固定资产那一步 在24年补上可以吗
老师固定资产是可以不留残值的吗,有没有相关文件,接前会计账发现未留残值
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
同学你好 借固定资产 借主营业务成本负数
不好意思,落下两个字,已经补上了
主营业务成本负数是残值数吗?
不是,就是当时计入成本的全部金额
你这是把账调到原点,再重新做带残值的固定资产账吗?这个分录怎么做?
对,你不就是要把固定资产调出来折旧吗
是的老师,这样折旧分录具体怎么做?
借管理费用/主营业务成本 贷累计折旧 这样