你好 你们没有业务买卖汇票 这个是非法的。 到时怕有税务风险的。 你做账 把这部分的贴现费用计入财务费用 核算 。到时让对方给你们开发票处理。

我公司收到一张20万银行承兑汇票,现需要现金,故转给另一家公司(无业务往来)兑换现金,人家扣除费用后从他们公司转我公司19.5万,这个有什么税务风险吗?
老师,我们收到一张银行承兑汇票20万,背书给另一个公司,另一个公司给我们付20万,相当于贴现,我们跟这个公司无业务往来,需要补合同作为无票收入交税吗?
老师 我们家收到一张商业承兑汇票,我们老板把这张商业承兑汇票换兑给一家和我们没有业务往来的一家公司 他们扣个手续费然后把剩余的钱在转到我们公司?这样做合理吗?怎么做账务处理
A公司收到一笔20万的商业承兑汇票,需要用钱,因为是商业承兑,所以银行和金融机构不给贴现,然后就找了一家B公司转让给他,收到B公司转来的银行存款18万,怎么做账
老师请问下我们公司把现金从银行转100万给另一家公司,另一家公司将同等面值的100万银行承兑汇票转给我们,实际是做互换没有实际业务发生只是帮他们把承兑接收过来帮对方环节资金困难,这样可行吗?有没有税务风险?涉不涉及发票?
去年做的长期待摊费用,今年该怎样做会计分录
老师,车辆财产保险合同是不是买车的全家的金额啊
你好老师,咨询一下,个体查账征收,开普通发票101元,收入分录是,借,银行101,贷,主营业务收入101 还是借银行101贷主营业务收入100,应交税金1 没有超季度30
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
老师,9个点代开票,需要所有“所有税费”费用多少
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
对方肯定不会给我们开发票的
那如果这个钱不转回我们公司,转入其它账户,风险会小点不呢
你好 不给你发票的话 你就做财务费用去。 到时汇算做调整 。如果你拿去买货的话或者支付款项的话 可以 。 你可以委托对方付款给其他第三方。
那我们就让对方把钱转给第三方,不回我们账上
对方不肯转给第三方,要直接回我们公司
你好 你们出具委托付款转款出去 。如果对方确实不愿意 就只好转你账户了 。你就对应做分录 。
好的,谢谢老师了
没事的 希望能帮到你