你好 如果固定资产已经开始计提折旧 结算费用可以直接计入到损益里面
老师,今年3月份有一个道路的在建工程完工转入了固定资产,现在9月份又支付了一笔工程结算审核费,这笔费用应该怎么处理?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师你好,我是一个工程单位,在2022年7月份科目入错,应计入工程施工-机械费,但入到了工程施工-间接费-车辆费用了,今年3月份已经更正,但是更正完我我现在结转成本的时候工程施工-间接费-车辆费用余额未负数,我现在需要怎么操作呢?
老师,你好。请问今年一月支付了一笔“在建工程”的电梯款与检测费,但发票是2023年度开出的,请问有没有问题呢?在建工程要本年年中才会完工转入固定资产。
老师,你好。请问今年一月支付了一笔“在建工程”的电梯款与检测费,但发票是2023年度开出的,请问有没有问题呢?在建工程要本年年中才会完工转入固定资产
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
这个没有计提折旧
可以计入资产的原值里面