你好! 可以做分录: 1.冲减以前分录(类似冲暂估) 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)…申报时填入未开票收入栏(金额用负数表示) (金额用负数表示)

你好,如果去年的收入已经当收入了帐并已经报税,今年补开了发票,那要怎么处理
老师好,请问我们去年已经做无票收入报税的收入,今年补开了发票,报税怎么处理?谢谢!
公司去年确定了一笔无票收入,已经入帐、申报,今年对方要求补开票,怎么做账和报税?
老师,你好,去年确认了一笔未开票收入,报了税,未开票,今年补票,今年这笔收入该怎么做账呢?
老师,去年的货物对方没要发票我们已经申报缴税了,今年对方又要这笔发票怎么入账
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
2.根据发票做账(正常填写申报表) 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
蒋老师,您好!去年无票收入87.5万,今年确认是62万,我是全额冲减,还是差额进行冲减?如果全额冲减,今年补开去年发票,今年和去年利润表收入这块,怎么合理调整?
你好! 冲减一部分就是62万
蒋老师,差额25.5万元做一笔
蒋老师,差额25.5万需要做一笔年度损益调整,对吗?
你好! 差额不用做会计分录的(不用考虑)
蒋老师,差额不属于去年收入
谢谢老师了,大概明白了。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢