借 生产成本9348%2B10830 制造费用 管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬-工资49150 -社保6881 其他数字对应上即可
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
可以贷职工福利费吗
对对 是应付职工薪酬-职工福利费
还是第五题的会计分录
借原材料10万 应交税费-应交增值税(进)1.3万 贷应付票据 11.3万
当日验收入库会计分录是什么
要分开写
不需要分开写的 分开写的话 借材料采购 10万 应交税费-应交增值税(进)1.3万 贷应付票据 11.3万 借原材料10万 贷材料采购10万
采用实际成本法也是材料采购嘛?
实际成本法下 用在途物资