你好,最好8月先做预付账款处理
老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,费用票,本来是8月份支付的,当时没有开出发票来,9月收到的发票,9月1号开的,做账到8月可以吗
您好。老师,进货单是8月份的,发日期是9月份的,我可以把8月的进货单和9月发票放在一起做吗?
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
请问老师,我公司还在筹建中,公司车辆保险费是我自己代付的,返点也是返回到我个人账户的,但是保险合同和发票金额是没有返点前的金额计入的,请问老师,这个改如何做账,谢谢
一般纳税人,能开3%的发票吗?
报表利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润的期末减期初,这个怎么查账
请问小型制造业,临时工的工资,有固定和不固定的人员,都有申报个税,但每月公司对公转给公司负责人,由负责人再发给临时工个人可以吗?
老师 小企业会计准则下 收到的企业所得税退税怎么入账呀
老师你好,水土保持补偿费应该怎么入账
请问老师机械租赁个体工商户法人名下的挖掘机,不可以用个体工商户开机械租赁发票吧?
老师 我可不可以把私户收的收入 后面几个月 一次性报了 还是说每个月报每个月的?
老师,这题我不懂问题一,我的思路错在哪里,答案怎么理解
老师,我想问一下我们公司员工安全考核奖励是做到工资里入账比较好还是给她现金,我填个费用报销单做到账上
老师,这个钱是我们是监理公司,一般都是合同到了,给对方开发票后,他们把钱转进来,然后我们扣除费用后,给的钱,但是这次是先让我们把钱给对方转了。然后刚好是8月转的钱,9月才给我们开的发票,所以我就才想着不然都做到9月。
可以的,你看你处理吧,但这样处理你8月份银行就是没有这笔支出
老师,我想了想还是按您说的在8月做一笔预付,然后9月收到发票在做一笔
对,这样会条理更清楚。而且跟实际也是一致的
好的,感谢老师
不客气,祝您学习愉快!