你好,最好8月先做预付账款处理

老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,费用票,本来是8月份支付的,当时没有开出发票来,9月收到的发票,9月1号开的,做账到8月可以吗
您好。老师,进货单是8月份的,发日期是9月份的,我可以把8月的进货单和9月发票放在一起做吗?
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
固定资产的净值是包含了预计净残值吗?
预付账款,收不到发票怎么平,打官司也要不回来
老师你好,想问下发现开票出现蓝色预警,是什么原因呢?是不是我开了一张大金额的发票400多万造成预警呢?
固定资产的净值是怎么计算出来的?
如果本公司利润比较大,为了减轻税负,开两家公司合适吗?还是开个独立核算的子公司?请老师指点一二
老师,这题境外租金,不应该是50000*(1-20%)*20%=8000吗?为什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我们8月份工资是9月份发的, 10月份申报的 10月申报的时候是不是要把8月份当时扣的社保一块做到专项扣除里啊 不能10月份申报8月份工资扣除的是9月份的社保吧
老师,员工休产假,她自己领取了生育津贴,在她休产假直到生孩子、上班之前,可以不给她发工资,不给她交社保公积金吗
您好老师,我之前只做过医药物流公司的财务,现在有一家劳务公司招会计,我没做过劳务公司,是不是劳务公司的账跟一般的公司不太一样,听老板说的意思经常跟税务打交道,劳务公司是比较难吗?
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个什么意思
老师,这个钱是我们是监理公司,一般都是合同到了,给对方开发票后,他们把钱转进来,然后我们扣除费用后,给的钱,但是这次是先让我们把钱给对方转了。然后刚好是8月转的钱,9月才给我们开的发票,所以我就才想着不然都做到9月。
可以的,你看你处理吧,但这样处理你8月份银行就是没有这笔支出
老师,我想了想还是按您说的在8月做一笔预付,然后9月收到发票在做一笔
对,这样会条理更清楚。而且跟实际也是一致的
好的,感谢老师
不客气,祝您学习愉快!