你好,收到进项发票就可以抵扣
老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师 房租费是都要摊销吗?8月到10 的房租但是房租发票是9月才开给我的,这种 也是先计入长期待摊费用—房租,在一次性摊到8月和9月吗?
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
购买货物开普通发票,对方说用几个公司开,这几个公司都是注册时间很短的新公司。税务说开票方公司有预警。对方给我开了发票导致我的公司和有预警的公司产生了关联。税务说如果不及时解除预警这边公司锁住就不能开票了,但是这边开的发票也没法作废,销售方公司也没法处理预警了,这边公司也没法不用他开出来的发票,这怎么办?
怎么不用别人给我开的普通发票
老师,之前卖出的产品,因为质量问题,我们又补发了一个,旧的也没有收回来。税务上怎么处理
固定资产模具的账务处理,客户给的模具定金,我们采购上来模具,这个固定资产管理怎么走
文化传媒公司税负大概是多少
财务办公室安装门锁怎么下账
老师麻烦解答一下划线19题递延所得税资产为什么是转回75,不应该是全部100吗
请教老师:没有对应的个人,只能从公司费用中列支,请问预付卡计征偶然所得个税怎么写分录?二手车销售计征股息红利所得个税又怎么写分录,谢谢!
购买办公使用的图书的运费怎么下账,顺丰到付的
老板可以用设备做实缴吗,账目应该怎么做?谢谢
分录怎么做?
借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:银行存款。
8月付了两个月的房租,9月的要借:预付吧?
8月支付时,借:管理费用、应交税费-增值税(进项)、预付账款,贷:银行存款。 9月确认是,借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:预付账款
老师的分录不对
8月借预付,贷银存,9月借管理费用 应交税费-进项税 贷预付。这样8月就不能抵扣,是吧
比如每月租金10900(不含税), 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900、预付账款10900,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900,贷:预付账款10900
发票8月已收到,进项税全部在8月抵扣,9月直接借管理费用 10000 贷 预付10000,这样可以吗?
如果8月和9月发票在8月全部收到, 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)1800、预付账款10000,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000,贷:预付账款10000
谢谢老师,明白了
不客气,如果问题已解决请给五星好评