你好,收到进项发票就可以抵扣

老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师 房租费是都要摊销吗?8月到10 的房租但是房租发票是9月才开给我的,这种 也是先计入长期待摊费用—房租,在一次性摊到8月和9月吗?
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗我们不是小微企业银行开票是不是不规范啊好像按照规定只能给小微企业开免税发票对吗
老师好,汽车租赁营业收入10万,成本7万,企业所得税要怎么算呢
项目已结束清算,后期新发生的工程类费用,记到哪个科目?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗
老师,我们单位股东在9月份存入注册资金25万,我交印花税在12月末交还是在下面1月份交
老师个税超出部分,可以调整按年扣除吗!老板要求的。比如免税工资5000+附加扣除0。 实际发放6500元 等于超出1500 3% 本月缴纳45元。公司不交 员工年度自行缴纳。
开过销售折让的发票怎么再开销货退回
个税扣除一年超过多少就交税?
老师请问下,跨行转账时备注应该是资金调拨写成了奖金调拨这个有没有影响?
老师好,我需要调增值税的纳税申报表,把主表一般项目的金额、税额分一部分到即征即退项目。会不会影响那个月已经交的应交增值税金额
分录怎么做?
借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:银行存款。
8月付了两个月的房租,9月的要借:预付吧?
8月支付时,借:管理费用、应交税费-增值税(进项)、预付账款,贷:银行存款。 9月确认是,借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:预付账款
老师的分录不对
8月借预付,贷银存,9月借管理费用 应交税费-进项税 贷预付。这样8月就不能抵扣,是吧
比如每月租金10900(不含税), 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900、预付账款10900,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900,贷:预付账款10900
发票8月已收到,进项税全部在8月抵扣,9月直接借管理费用 10000 贷 预付10000,这样可以吗?
如果8月和9月发票在8月全部收到, 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)1800、预付账款10000,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000,贷:预付账款10000
谢谢老师,明白了
不客气,如果问题已解决请给五星好评