你好,收到进项发票就可以抵扣

老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师 房租费是都要摊销吗?8月到10 的房租但是房租发票是9月才开给我的,这种 也是先计入长期待摊费用—房租,在一次性摊到8月和9月吗?
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
老师,你好,我想问下,个人如果出租住房的话,到税务局申请开发票的话,是不是就要缴纳房产税呢?
个人开的服务类发票不满500元,为什么有的要交增值税,有些不要交
增值税收入和营业收入不一致,查账了,是以前年度预收账款转收入了,或是预收了租金,就不一致。要什么写自查报告才能让税局看懂
资产负债表的未分配利润减去年初余额和利润表的净利润不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股发放12.3认股权证吗?
没有经验想做会计,干过出纳 怎么才能干上会计工作
10月双休应出勤是除以22还是除以18
请问老师,个税申报是按10月报税,报的是9月的工资,就是10月发的9月的工资,等于多报了一个月,现在想调整过来,可以11月个税申报零申报吗?
我们公司是个体户,自然人电子税务局,在报经营所得时,1~6月份我没有填费用,直接就点了申报,最后只填写收入,给我算出来1488.95的税款,10月份我申报1-9月份的按照正常申报已完成,应缴税款为零,现在已经11月份了,我刚刚发现他有一个未完成待缴税款1488.95,现在应该怎么办?还可以修改吗?或者作废的话,会不会引起被查的风险?
老师好:请教下,一般纳税人人力资源公司要开6%现代服务费发票,没有成本发票,成本怎么取得?人员工资可以做成本吗?
分录怎么做?
借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:银行存款。
8月付了两个月的房租,9月的要借:预付吧?
8月支付时,借:管理费用、应交税费-增值税(进项)、预付账款,贷:银行存款。 9月确认是,借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:预付账款
老师的分录不对
8月借预付,贷银存,9月借管理费用 应交税费-进项税 贷预付。这样8月就不能抵扣,是吧
比如每月租金10900(不含税), 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900、预付账款10900,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900,贷:预付账款10900
发票8月已收到,进项税全部在8月抵扣,9月直接借管理费用 10000 贷 预付10000,这样可以吗?
如果8月和9月发票在8月全部收到, 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)1800、预付账款10000,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000,贷:预付账款10000
谢谢老师,明白了
不客气,如果问题已解决请给五星好评