同学你好 税负率是所有的税额加起来除以不含税额的
我挂靠一家公司做施工,然后挂靠公司开票时要我提供原材料发票,先是5%.后面又变35%这次财务要65%人工费。我是不理解为什么需要这么多?难道为了抵消挂靠公司其他项目的费用吗?
我们公司有部分项目挂靠别家公司,要求成本票:材料专票65%、普票5%、劳务20%...挂靠公司税负率是什么多少的呀?
我们公司有部分项目挂靠别家公司,要求成本票:材料专票65%、普票5%、劳务20%...挂靠公司税负率是什么多少的呀?
老师我是一家劳务公司一般纳税人挂靠B公司分包了一个二级公路改造项目,B公司要求我公司按9%开专票,总包A公司要求B 公司按劳务和材料两部分分别开专票,我公司增值税怎么计税开票?没挂靠时按5%征的。
公司挂靠别家公司做工程,现在我们要开票给挂靠公司,他们要求我们把劳务跟材料分开开票给他们,那这个税率怎么办呢?还有如何跟挂靠公司签订合同。我们公司的劳务才可以再转包?(因为我们的人工费也是别的公司开票给我们的。)
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
您说这个是综合税负率吗?
比如增值税,不含税收入100万,税9万,材料票专票65%:65万,税8.45万,税负率=(9-8.45)/100=0.6%?这也太低了吧?
对的,这个就是综合税负率 你说的这个确实有些低
那一般建安业按什么比例取得成本票呢?
人材机的比例是30:60:5 综合税率是按照被挂靠方的来的
按照被挂靠方?不太理解
对,这个就是按照被挂靠方的综合税率来的
建安业一般税负率是多少呢
增值税是2.0%左右 所得税是1.5%左右
按那个比例取得成本票,税负率好像没有达到这个比例吧
各地可能是有区别,税负率各地不是都一样
老师,我公司取得专票比较多,那么我在抵扣时按税负率来认证,但是都入成本可以吗?比如我取得100万价款的材料票,进项13万,为了达到税负率标准,我认证10万进项票,但是100万的票我都记入成本,这样有影响吗?
可以按照税负率来勾选发票
那我待认证数值就很高了呀
你不抵扣的可以直接收普票
明白了,谢谢老师
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