您好 借:管理费用-劳务费 贷:其他应付款-单位名称 借:其他应付款-单位名称 贷:银行存款
收到劳务派遣发票,怎么做账?这样对吗?需要过渡应付职工薪酬吗?个税不是我公司申报 :借;管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-单位名称 借:其他应收款-单位名称 贷:银行存款
老师,小规模劳务派遣公司,收入成本可不可以这么做分录 收入服务费时 借:银行存款 贷:主营业务收入~服务费 应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~单位负担的社保 发工资时 借:应付职工薪酬~工资 贷:银行存款 应交税费~个人所得税 其他应收款~个人社保 交社保时 借:应付职工薪酬~单位负担的社保 其他应收款~个人社保 贷:银行存款
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
会计处理:公司购买房产缴纳得契税计入房子原值吗?计提折旧时契税要折旧吗? 税务处理:是和会计处理计税一样?
老师,酒店账务处理完注意什么
请专门的公司来验收办公楼,支付的资料费,怎么做账
给个人打钱可以备注工程款,个人不开发票吗?
请问我把一列数值添加千位分隔符之后,无法筛选查询到某个数值了,怎么办呢
老师,请问一下一个公司缺成本,除了票和人工,还有没有什么其他的方法哇,比如股权架构呀,注册分公司呀这些方法可以不
欠费补缴,分录的二级科目设什么,应交税费设二级
开代账公司需要什么资质
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?