您好,正确的分录是这样的:借:主营业务成本 9200 贷:应付账款 9200
老师您好,我们是建司,所得税核定征收改查账,税局同意原核定的项目已竣工,无成本发票,继续执行核定征收,应税所得率8%,成本按92%确定,比如说10000收入,成本确定9200元,分录咋作?借主营业务成本9200 贷? 谢谢
老师,施工企业,2019年前是核定征收企业所得税,2020年开始实行查账征收。因施工企业工程时间跨度大,并且是按开票金额确认收入,因而之前的项目还有很多现在未开完的发票,但付给施工员的款大多已付清,意味着今年查账征收开始,没有相应的成本票进入。现想把去年之前的老项目,按合同金额确认收入,补缴企业所得税,这也意味着要重新调整凭证,重新入账,若如此操作,有什么问题或有什么风险、弊端?
分期收款销售商品一批给C公司,该商品总收人为800万元,总成本为640万元。销售合同约定,分四次均匀交款,C公司因财务暂时困难,无法如期偿还款项。中达公司认为,既然未收到款项,就不作会计处理。中达公司增值税税率17%,所得税税率25%,法定盈余公积的提取比例为10%,任意盈余公积的提取比例为5%。 请问以下的会计调整分录是否正确? 借:应收账款 2340000 贷:主营业务收入2000000 应交税费——应交增值税(销项税额)340 000 借:主营业务成本 1600000 贷:分期收款发出商品 1600000 借:本年利润 1600000 贷:主营业务成本 1600000 借:所得税费用 185000 贷:应交税费——应交所得税185000 借:应交税费——应交所得税185000 贷:银行存款 185000 借:本年利润 185000 贷:所得税费用 185000 借:本年利润 555000 贷:利润发配——未分配利润 555000 借:利润分配——提取法定盈余公积 55 500 ——提取任盈余公积 27750 贷:盈余公积——法定盈余公积55500 ——任意盈余公积金 27750
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
[目的】练习利润的核算。【资料】FQ公司12月发生的部分经济业务如下:1.4日,企业经确认将无法支付FAE公司的应付账款8000元转作营业外收入。2.10日,收到合同违约罚款收入9000元(含税,增值税税率为13%),已存入银行。3.12日,开出转账支票进行非公益性捐赠8500元。4.17日,开出转账支票支付税收滞纳金1500元。5.26日,经批准结转固定资产盘亏的净损失1000元。6.31日,将本月损益类科目余额转入“本年利润°科目。各损益类科目余额如下:主营业务收入(贷方)800000元主营业务成本(借方)460000元税金及附加(借方)4800元其他业务收入(贷方)70000元其他业务成本(借方)53000元销售费用(借方)6500元管理费用(借方)45000元财务费用(借方)5000元投资收益(货方)8200元营业外收入(货方)17000元营业外支出(借方)11000元7.31日,假设本月发生国债利息收入18000元,税收滞纳金1500元,非公益性捐赠支出8500元,计算并结转本月所得税费用(所得税税率为25%)。
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
现在是5月份,我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票,我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计,账务应该怎么处理?
老师,你好。我在工作的时候,比如说excel表,我检查了完一个单元格之后,我可能还是会忍不住再看一下它是否正确 我在网页里做好筛选条件之后,导出来数据之后,有的时候还忍不住看一下条件是否正确 您能帮我想个好的办法吗?让我自己能够更相信自己
老师、应收账款余额在贷方 表示什么意思?
请问 暂估入库票回来后发现估高了 那么成本结转需要冲回成本 是同方向红字冲回吗 那么库存台账上怎么处理呢
老板从银行账户取出10000元作为备用金,这个要怎么记?
这道题的D选项,在明显微小错报临界值处已经提到组成部分注册会计师需要将组成部分财务信息中识别出的超过这个临界值的错报通报给集团项目组
金蝶旗舰版自制入库核算流程
老师,你有吉林省各项税率表吗
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平