税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出)/不含税销售额

想问一下开了销项税额票,用进项抵税,如何底,要开多少的专票是如何计算的
老师,你好,我想问一下如果我给销售方开10万票,进项税怎么抵扣(增值税专票),如何计算开多少金额的票?
老师,请问我司是一般纳税人,开的发票是13个点,上月开票税额是43206.05元,我要税负率1.5,如何算出进项要抵扣多少进项税额?
开出税率为9的销项发票,如何快速计算需要多少进项
小规模知道销项如何算需要开多少进项,开进来的是专票有没有影响?
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
这个需要有税负,没有税负就这个小于等于0 不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出
就比如我给人家开的税额是一万九的税票,我需要开多少的专票,多少的普票来抵税?
你这个19000是啥,这个税额?不含税销售额=含税/(1%2B税率) ,销项税额=不含税销售额*税率,增值税这个不想交税,你这个取得进项税额专票税额大于这个销项税额=不含税销售额*税率, 多少普通发票那这个需要看你们企业所得税税负这个,没有税负 这个成本费用大于收入就可以,你看你费用多少,这个收入多少 这个收入-成本(未知)-费用小于等于0 不交企业所得税
您帮忙看下,我是帮学员咨询的
1这个是获利净利润163万,要是这个都是自然人股东这个分红是对半分话这个 分开交个税是163万*50%*20%每个股东交个税,163万/2-163万*50%*20%=65.2万
这个是每个股东分红的,要是只有2个股东话,163万/2-163万*50%*20%=65.2万
163万是加工费163万是加工费,我就是不知道利润有多少,我朋友说去了房租,人工税收还有利润47万
税收要差不多要25不到一点了,他说他叫他的会计算出来的
这个最好是自己看下这个单子这个相关有报表这个看是不是47万可以要求这个对方出那个详细利润表,你可以去对应去看单子这个,,47万利润分红这个对半分是47万*50%*20%交股息红利个税
47万说的是总的利润吗,你这边税后利润分红47万/2-47万*50%*20%
他是请教一下,纯家工无抵扣应交多少税?
不是分红话,需要看这个是小规模还是一般纳税人,163万/(1%2B税率)*税率(增值税)%2B163万/(1%2B税率)*税率*12%(附加税)%2B163万*万分之五(印花税)%2B(163万-100万)*10%%2B100万*5% (企业所得税是小型微利企业话)不是话这个是163万*25% 这个没有任何抵扣情况下交的税
我后面这个算企业所得税是没有这个按你说这个利润47万,按你说这个说这个企业所得税是47万*5%是小型微利企业话