你好,这个 (销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%)/不含税销售额=税负1.5 没有填写0 就可以,可以算出来,

本月进项有3737484.02元,税率是13,税负是1.5 ,如果要把进项抵扣完,我们需要开多少金额的发票(进项含税)
开销售收入89644.43元 税率9%的一般纳税人,增值税税负率按2个点,需要多少进项票和要交多少增值税税额阿。 我计算的是进项票63966.45 增值税税额1644.85元。
老师,请问我司是一般纳税人,开的发票是13个点,上月开票税额是43206.05元,我要税负率1.5,如何算出进项要抵扣多少进项税额?
老师,已经知道本月进项税额是75000元,税负率是2.65%,怎么计算出我本月可以开多少销项发票呢?我们是一般纳税人,适用税率是13%
老师,请问我现在有留底87393.68的税,销项开出去是9个点,进项开进来是13个点,我想咨询我销项要开多少金额的发票,进项按96%来低扣,进项要开多少金额的发票来抵?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我不知道进项税额是多少?
假设别的都没有(43206.05-进项税额)/43206.05/0.13=1.5 这么可以倒推出来
我就是不知道要认证多少进项税额才能达到税负率1.5
你这个税负指的是1.5%吧,那这个算出来进项税额 38220.74
老师,请问这个数据怎么得来的,能把计算过程写出来吗?
43206.05/0.13= 332354.2 (43206.05-进项税额)/332354.2=0.015 ,43206.05-进项税额=0.015 *332354.2