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老师您好,麻烦你帮我看看我本月做分录有没有做错,因为初接触做生产类的一般纳税账,谢谢

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2020-09-16 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 20:26

您好 请问您计入费用的科目都取得了发票了吧(除了计提工资) 当月没有领用材料 完工产品入库么 还没有结转主营业务成本

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快账用户4339 追问 2020-09-16 20:29

费用科目全部取得了发票,我现在按发票原材料材入账,老师你帮我做个结转主营业务成本分录好吗

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齐红老师 解答 2020-09-16 20:35

请问您领用了材料么 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 借 生产成本 第:原材料 借:库存商品 贷:生产成本 借;主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户4339 追问 2020-09-16 20:37

老师,收到发票当领用了可不可以的

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齐红老师 解答 2020-09-16 20:45

生产企业的话 要先入库 然后领用的

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快账用户4339 追问 2020-09-16 21:27

老师,我是帮这企业代账的,对方只是给发票我,我是不是先做个入库单,领用单才能做个结转成本,还是点样?

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齐红老师 解答 2020-09-16 21:28

应该先做个入库单 然后做个领料单 然后库存商品入库 再销售出库

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快账用户4339 追问 2020-09-16 22:30

好的,明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-17 06:59

不用谢 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 请问您计入费用的科目都取得了发票了吧(除了计提工资) 当月没有领用材料 完工产品入库么 还没有结转主营业务成本
2020-09-16
同学好,账没有问题,这个资产有没有在系统记录固定资产卡片,固定资产卡片的累计折旧也要和总账对的上。
2020-12-24
同学你好 你上面的项目有吗?这样看不太出来
2020-09-14
你要是做这个话,那需要先做借税金及附加 ,1.4 贷应交税费1,4 ,借本年利润1.4 贷税金及附加1.4 不是,直接到本年利润,是点期末结转,结转税金及附加到本年利润
2021-04-14
你补提的2021年的,为啥用以前年度这个科目,再说,你这点金额太小了,不值的调,直接做到当期,借税金及附加,贷银行存款,不用应交税费这个科目也是可以的 。
2021-04-13
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