你好,去税局大厅补做申报 如果有税款需要缴纳,就会形成滞纳金的
小规模纳税人一季度财务报表忘记申报了怎么办?
小规模纳税人按季度申报纳税,7月份忘记申报纳税了,该怎么办,是不是有滞纳金啊
老师,您好!我公司是小规模纳税人,忘记申报年度财务报表了,会有税收滞纳金吗?上门申报需要带哪些资料?
小规模纳税人,9月份季报的生产经营个人所得税未申报 产生了应纳税额和滞纳金,12月份年度汇算清缴后应纳税额退回,不需要缴纳税费,滞纳金怎么办,还需要交吗
小规模纳税人是季度申报,如果我4月份开了专票,需要缴纳增值税的,那5月份不申报,不缴纳? 等到7月份在申报缴纳?
老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
老师。我们是酒店,当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票,这样算不算重复做收入了
老师,如何办高新技术企业营业执照
请问老师,自产农产品入账怎么做账?
老师好 承兑协议 前边的代号代表什么
多选题】下列关于金融资产重分类的表述中,正确的有( )。 A.初始确认为以摊余成本计量的金融资产,在满足条件时可以重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B.初始确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,不得重分类为以摊余成本计量的金融资产 C.初始确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债权投资),在满足条件时可以重分类为以摊余成本计量的金融资产 D.初始确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,不得重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
2.20x4年3月1日,乙公司通过换股合并取得了B公司70%的控股权。乙公司共计发行股票(债券)1500万股,每股面值1元,合并日市场价格为每股2.5元。同时,乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元,支付与合并直接相关的费用5万元。合并日,B公司净资产账面价值为2500万元,其中,股本1500万元,资本公积500万元,盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前,乙、B两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(3)假定该合并为非同一控制下企业合并,计算合并报表中确认的商誉金额。
股东平时在公司支钱,借方是用 利润分配-应付股利-×××吗? 利润分配-应付股利 月(年)未要不要转出
你好,建造冷库。零星杂活包工头是法人的朋友,平时买小材料的单据他自己拿着,工进费也是自己拿着,一段时间后他就会业报账,报账的单据有加油费,购买材料单,他的工时费,这个要怎么作账呢
房地产公司不动产登记费会计分录
需要带什么资料过去呢?个体工商户是不是也一样的情况?
你好,需要有营业执照副本,公章,财务报表,申报表 个体工商户也是一样处理的
如果有税收滞纳金,这个滞纳金是按多少算的,财务报表是包括利润表和资产负债表吗?申报表根据什么填写?
你好,滞纳金=滞纳的税款*万分之5*滞纳的天数 财务报表是包括利润表和资产负债表的 你是指什么申报表的填写呢
增值税申报表是根据实现收入情况填写相应栏次,然后申报
不好意思老师,我是会计小白,小规模纳税人季报申报纳税都包括哪些税呢?增值税和啥?附加税?印花税?
你好,小规模纳税人工资薪金个人所得税按月申报,其他税款(增值税,附加税,印花税等)通常是按季度申报
哦哦,那老师,其他税款是不是涉及到哪个税就交哪个税,都是根据财务报表中的利润表和资产负债表来填列 申报是吧
你好,其他税款是涉及哪个就申报缴纳哪个 增值税根据收入申报 附加税根据增值税申报 印花税根据相关合同情况填写申报
老师我刚才查了一下,这个是不是7月份已经申报过了
你好,是的,这个图片说明7月份已经申报过第二季度的税款了
老师,现在需要在开票系统里增加旅游服务*团费 和旅游服务*综合服务,这个具体怎么操作呢
你好,进入开票系统,点击商品编码,然后点击增加,选择相应的税收分类编码,然后保存
需要把上级编码设置成旅游服务,这个怎么弄啊
你好,上级编码是自己在系统里面选择的
怎么选择呢?如果我要增加旅游服务*综合服务,具体怎么操作呢
你好,上级编码是自己在系统里面选择的,把鼠标放在上级编码方框里面,就会弹出可选择的税收分类编码
需要更改税率吗
你好,是 出来的税率不正确吗?