你好!可以暂时先暂估成本,年底前要去取得发票
老师,公司如果有聘用退伍军人,目前公司是有享受哪些政策,谢谢老师
想在3月份增加一个人报工资,可以直接自然人系统增加吗
老师请问一下,快账里面建了账套后怎么删除,谢谢
公司更换了做账软件,要在电子税务局备案吗?
老师你好!请问社保怎么签订三方协议。(7月份变更了公司地址和名称)需要到银行大厅办理吗?
老师你好怎么加税务师的群啊
老师,供销合作社注册要什么条件或者材料啊
老师,请问,2024年营业执照忘记公示(年报),现在还可以补报吗?
租赁的厂房车间装修,会计分录怎么做
老师小公司,收到销售清单2000我做账借主营业务成本2000贷库存现金2000过了10天他又开了退货单100这个我要怎么做账
这个暂估的成本,是指的买材料成本,还是
还有劳务成本,是现金发放的,让个人去税务局代开,可以吗
你好,根据单位的实际情况,原材料,劳务费都是可以的。
这个月付了6万多的厂房租金,因为这个月成本少,我想直接做到成本里,不想用累计摊销,有什么好办法
你好!不夸年度是没有问题的
具体怎么做,会计分录怎么写
借相关费用贷银行存款就可以了。如果不跨年的话,
就是直接分成借管理费用,制造费用,贷银行存款
它这个是付到明年9月份的房租哦
你好,跨年部分记录预付账款不可以当期做费用。
那现在怎么做呢
你好!发费用按月份拆分成两部分今年的进费用,明年的景预付
哦哦,可不可以用双倍余额发加数折旧,
你好!你这不是固定资产不可以
那我就这样做,今年的借管理费用3万,贷银行存款,明年的借待摊费用3万,贷预付账款,然后下个月在开始摊销明年的3万房租
你好!你们还没有付款做应付账款
已经付了6万多了,有银行回单
你好!贷方做银行存款
借:管理费用3万 待摊费用3万,待银行存款6万,是这样吗?今年的是3万,明的3万下个月开始摊销
你好! 借 管理费用 预付账款 贷银行存款 明年摊销剩余部分