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这个季度我们公司开销售票开的多,利润也大,是一般纳税人安装建筑企业,旗下的小公司是小规模纳税人,也给开了30要的劳务成本票,算下来利润还是大,请问还有没有别的办法少交点企业所得税呢

2020-09-17 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 11:38

你好!可以暂时先暂估成本,年底前要去取得发票

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快账用户7124 追问 2020-09-17 11:41

这个暂估的成本,是指的买材料成本,还是

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快账用户7124 追问 2020-09-17 11:42

还有劳务成本,是现金发放的,让个人去税务局代开,可以吗

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齐红老师 解答 2020-09-17 11:55

你好,根据单位的实际情况,原材料,劳务费都是可以的。

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快账用户7124 追问 2020-09-17 16:13

这个月付了6万多的厂房租金,因为这个月成本少,我想直接做到成本里,不想用累计摊销,有什么好办法

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:16

你好!不夸年度是没有问题的

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快账用户7124 追问 2020-09-17 16:17

具体怎么做,会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:20

借相关费用贷银行存款就可以了。如果不跨年的话,

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快账用户7124 追问 2020-09-17 16:29

就是直接分成借管理费用,制造费用,贷银行存款

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快账用户7124 追问 2020-09-17 16:29

它这个是付到明年9月份的房租哦

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:30

你好,跨年部分记录预付账款不可以当期做费用。

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快账用户7124 追问 2020-09-17 16:31

那现在怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:02

你好!发费用按月份拆分成两部分今年的进费用,明年的景预付

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快账用户7124 追问 2020-09-17 17:04

哦哦,可不可以用双倍余额发加数折旧,

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:06

你好!你这不是固定资产不可以

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快账用户7124 追问 2020-09-17 17:12

那我就这样做,今年的借管理费用3万,贷银行存款,明年的借待摊费用3万,贷预付账款,然后下个月在开始摊销明年的3万房租

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:24

你好!你们还没有付款做应付账款

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快账用户7124 追问 2020-09-17 17:27

已经付了6万多了,有银行回单

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:33

你好!贷方做银行存款

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快账用户7124 追问 2020-09-17 21:18

借:管理费用3万 待摊费用3万,待银行存款6万,是这样吗?今年的是3万,明的3万下个月开始摊销

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齐红老师 解答 2020-09-17 21:21

你好! 借 管理费用 预付账款 贷银行存款 明年摊销剩余部分

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你好!可以暂时先暂估成本,年底前要去取得发票
2020-09-17
您好,这个的话,小规模是开不了13个点,除非是成为一般纳税人的,这个可以申请成为
2024-08-06
您好,1是的,2具体看金额
2022-04-29
同学你好,大概是310*26%=80.6万元。
2021-05-08
你好,看你公司的综合税负是多少,税负=实际缴纳税额/不含税销售额
2020-03-31
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