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老师,我想问一下,我是销售方,我红冲了一张上个月的发票,红字发票已开,请问接着怎么做账务处理,税金什么的怎么做?

2020-09-17 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 11:27

同学你好 借,应收账款等,负数 借,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数 ;

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快账用户3879 追问 2020-09-17 11:30

老师,这个分录我会,就是不知道税金怎么处理,还是只做这个分录其他的什么都不用做了,对吗?其他还要做什么吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 11:37

同学你好 做这个分录就可以的,其他不需要做的;

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同学你好 借,应收账款等,负数 借,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数 ;
2020-09-17
做和销售一样的分录即可 数字用负数表示
2020-09-17
红字冲销的发票和原发票都不做账
2022-11-04
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
你好    是的重新开发票来红冲
2021-04-22
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职称:注册会计师,税务师

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