是的,每一家企业都要签企业增值税税控系统服务协议
想咨询:在电子税务局-【我要办税】—【个性服务】—【套餐及组合业务】—【新办纳税人套餐】里面去办理,其中: 委托缴税协议书(TIPS)、增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批、增值税税控系统专用设备这三项可以不登记吗?
一般人建筑企业,今年一月税控商开的服务费普票和系统服务费专票,现在不入账,可以跨年入账抵减增值税吗
你好,老师,房地产企业以房抵工程款,增值税的纳税义务发生时间是什么时候?已签三方协议,但未与个人签订购房协议。
小规模企业每年支付的税控盘服务费都可以抵扣增值税,是吗?
甲餐饮企业系小规模纳税人,按月申报纳税。2021年3月与驻地A施工队签订为期4个月的施工人员就餐协议。协议规定,每月餐费为4万元(含税),在协议签订时一次性付清4个月的就餐费16万元,同时为施工队开具增值税专用发票。要求:计算甲企业3月应纳增值税额,并对相关业务进行账务处理。
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
可是你前面还回答别人说可以不用理它?我问了诺诺,他说是有需要交服务费的才签?到底是每一家都要签还是分情况?
如果一直不要开发票,确实可以不签 但这种情况几乎不存在。