你好,我们收到银行扣款的回单,已做分录(当时所做的分录是?)
我们收到银行扣款的回单,已做分录,现在又收到银行开具的专票,怎么做分录呢?
老师,我们收到工商银行开具的收费专用发票,怎么做分录
之前贷款利息,拿银行回单入账了,现在跨月收到银行发票了,具体分录怎么做。老师
你好,我们单位收到一张银行承兑汇票,然后放银行抵押,银行又开银承,我们用银行开的银承付款,问一下该怎么做分录?
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
内账只想要后面结转分录带上金额,怎么结转成本收入和本年利润:实际工程款100万收入100万工程施工–成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.
老师工程施工单位,有整体会计分录带金额的吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
借:财务费用,贷:银行存款
你好 取得发票这样调整 借:应交税费—应交增值税(进项税额 ) 贷:财务费用
直接做进项税额抵扣吗
你好,是取得这个专用发票,进项税额不能抵扣?
银行说专票不能抵扣进项税额吗
银行的专票,不能抵扣进项税额吗
比方说进项税额是19.04,借:应交税金-增值税(进项) 19.04 贷:财务费用-手续费 19.04
你好,手续费的专用发票,是可以抵扣进项税额的 取得发票这样调整 借:应交税费—应交增值税(进项税额 ) 19.04 贷:财务费用 19.04