你好,我们收到银行扣款的回单,已做分录(当时所做的分录是?)
我们收到银行扣款的回单,已做分录,现在又收到银行开具的专票,怎么做分录呢?
老师,我们收到工商银行开具的收费专用发票,怎么做分录
之前贷款利息,拿银行回单入账了,现在跨月收到银行发票了,具体分录怎么做。老师
你好,我们单位收到一张银行承兑汇票,然后放银行抵押,银行又开银承,我们用银行开的银承付款,问一下该怎么做分录?
您好!收到银行开来的银行手续费发票怎么入账呢?平时扣除手续费时已做如下分录: 借:财务费用 贷银行存款 请问现在收到的银行开具普通发票还要再做一次分录还是直接吧发票附在凭证后面即可?
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
借:财务费用,贷:银行存款
你好 取得发票这样调整 借:应交税费—应交增值税(进项税额 ) 贷:财务费用
直接做进项税额抵扣吗
你好,是取得这个专用发票,进项税额不能抵扣?
银行说专票不能抵扣进项税额吗
银行的专票,不能抵扣进项税额吗
比方说进项税额是19.04,借:应交税金-增值税(进项) 19.04 贷:财务费用-手续费 19.04
你好,手续费的专用发票,是可以抵扣进项税额的 取得发票这样调整 借:应交税费—应交增值税(进项税额 ) 19.04 贷:财务费用 19.04