你好 ; 什么业务的; 发货了吗

甲公司2019年12月31日银行存款日记账的余额为560万元,银行转来对账单的余额为850万元。经逐笔核对,发现以下未达账项(1)企业送存转账支票600万元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票450万元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款480万元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电话费40万元,银行已登记减少企业银行存款,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。
企业未开票时,单位账户收到30万银行存款,后开了45万的发票,又收到10万的银行存款,怎么做分录?
企业银行存款日记账余额为150万元,与银行对账单余额不符,差异包括企业收到货款10万元,银行未入账,企业开出支票5万元,对方尚未到银行办理收款,银行代收水电费两万元,企业尚未入账调节后,企业银行存款余额应为多少万元?
我们企业收到银行两百万贷款,用于还房贷,账户收到贷款的同时又自动划出给开发商了,这个划给开发商怎么做分录?收到的分录是不是借,银行存款,贷长期借款。那划出的分录怎么做?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
老师您好!手工账和汇算清缴的原值和累计一致,只是老会计申报的财务报表固定资产原值是上一年度的净值,累计折旧来年重新开始算,但账面净值一直都和手工账一致。二季度该怎么申报呢?要把原值和累计折旧调整过来和手工账保持一致吗?
物流公司油卡预冲值优惠以加油的方式返还,并开了增值税专用发票(含优惠金额230元),如何做账,谢谢
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
我们是建筑工程公司。3月份付了30万,挂的是预收账款。6月份开了45万的专票,又支付了10万元工程款,已经到账。如何做分录
你好 ; 借银行存款贷预收账款 ; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借银行存款贷预收账款
这是分了三步吗?老师能把分录的金额打上吗?有点懵。
是的 。 借银行存款30贷预收账款30 ; 借预收账款45贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借银行存款10贷预收账款 10
主营业收入是算45万,还是算差额的15万?
你好; 主营业务收入是你45万价税分离的金额 。 比如主营业务收入 = 45万 /1.13
5万的差额挂又是挂什么分录?所以让您打金额,有点不明白
你好 ; 对了。 借银行存款30贷预收账款30 ; 借预收账款45贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借银行存款10贷预收账款 10 ; 到时预收账款 还有借方5万的差异 ;收到尾款 :借银行存款5 贷 预收账款 5
老师,所得税申报表,是根据本年累计数填写吗?因为利润表中31栏交了所得税,请问在税务申报表中,交的所得1518.15元填写哪里一栏?
你好; 是的。 你 这个是 1-6月合计来写; 写本年累计的金额