同学,您好,这个地区一般有差异,我们目前是直接提交了就可以了,不再去大厅。

请问所得税年度汇算清缴时直接在电子税务局申报提交就行,还是在网上操作后还需要到税务大厅盖章?
老师,有几个问题想请教一下: 1、弥补以前年度亏损只能在汇算清缴的时候操作吗? 2、如果季度预缴企业所得税时有盈利且以前年度有亏损,可以自己电子税局操作弥补吗,还是需要去税局大厅操作? 3、如果当年盈利且预缴了企业所得税款,汇算清缴时以前年度有亏损,预缴的税款最好就是以后抵税是吗?
老师好,请问2021年度汇算清缴所得税多交部分,不要申请退税,留以后月份抵应交增值税。如何在电子税务局操作申请?
请问一下老师今年企业所得税季报逾期了,在电子税务局逾期申报成功后还需要什么要处理的吗?企业所得税逾期申报可以在网上补报有用吗?还是说必须去大厅?现在情况是已经在网上补报成功了还需要去大厅干啥呀?在申报成功后系统弹出3日内去税务机关接受违法违章行为处理是什么情况?
老师,请问企业所得税年度汇算清缴的时候,电子税务局上报的财务报表要调整吗?还是就按汇算前的申报?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?