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老师,有个销项,金额比较大,进项发票在次月到。销项-进项=应交税金,那开票当月交的税比较大。有没有办法,开票当月交的税少点或者当进项进来的时候,能不能申请退税。

2020-09-17 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 17:34

您好,不可以的。只能留到下个月抵扣。

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快账用户8053 追问 2020-09-17 17:35

什么情况是可以退税,或者什么样的企业能退税

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:41

您这种情况没有退税一说,正常纳税而已

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您好,不可以的。只能留到下个月抵扣。
2020-09-17
您好,都计入应交税费应交增值税(进项税)。
2021-01-18
同学您好,不需要转。如果当地有强制留抵退税的事情,没有销项就尽量不要认证。
2023-03-26
 你好1.   是的。 还要考虑下你们是否有留抵进项税 和进项税转出的  ;  如果你们确实像少缴纳 ; 考虑下是否 分立点业务出去成立一个公司 ;  把   你公司分成两个小规模去做账 ; 这样  目前小规模 4.1号开始是   3%业务 按免税开票的   
2022-04-13
同学你好 这个没有办法
2022-02-17
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