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2019年产生了一项费用,款已经付了,发票在2020年开,当时支付时借其他应收款,贷银行,我收到发票时做借费用贷其他应收,这样做对吗,这是属于是跨期费用吗,如果是跨期费用我汇算清缴的时候需要调整吗?

2020-09-17 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 18:01

可以做为20年当期费用,不再调整。

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快账用户7897 追问 2020-09-18 09:03

结帐时显示这个风险,怎么办,2019年的帐不调整了,直接做为20年的费用

结帐时显示这个风险,怎么办,2019年的帐不调整了,直接做为20年的费用
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齐红老师 解答 2020-09-18 10:17

是的,2019年的帐不调整了,直接做为20年的费用

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相关问题讨论
你好   不需要调整 。你汇算之前取得了发票 就不需要调整   
2020-11-05
你好不需要调整,有发票可以抵扣。
2020-11-07
这个需要去调减之前汇算清缴表,这个可以追溯调整5年,没有差额话直接贴之前凭证后面, 你不想调话,借其他应付款,贷以前年度损益调整-营业费用 ,今年做借营业费用 贷其他应付款, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-09-01
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
你好 这个员工费用 是全额员工承担 还是说员工和 单位各地承担一半? 现在你们是先垫付了 在去员工工资扣除 吗
2020-11-06
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