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老师,如果以前月份的原材料未收到发票暂估入账,月末已经按照暂估金额结转产成品成本。后面月份收到发票后,之前的产品成本需要调整吗?如果调整,分录怎么写?

2020-09-18 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-18 09:13

您好,如果暂估入库跟发票的金额不一致的,成本是需要调整的,根据差额调整成本

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您好,如果暂估入库跟发票的金额不一致的,成本是需要调整的,根据差额调整成本
2020-09-18
借应付帐款 贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数 借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
2023-12-18
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
以前是否付了钱,就是付了钱的暂估的不冲销,不用付款的,直接需要冲销处理
2020-01-08
您好!你收到了货物吗
2020-01-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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