就是工资的 需要交个税
请问老师如果给员工发绩效奖金,是不是对公司来说可以直接入费用,就是员工要交个税
老师,请问如果员工拿回来的发票名头是公司的名头,是员工垫付的材料费,可不可以直接对公转账给这个员工呢?
请问老师,员工公积金公司全部承担,是不是就直接计入管理费用就可以了呢?
请问老师,我们公司要给市场人员的奖金,怎么做比较好,就是按当月业绩排名奖现金,但是不是公司员工,老板说要取现金奖,我要怎么处理怎么做账,怎么报税
老师请问比如员工采购了材料是员工垫付的钱,回来员工拿发票来报销,财务就直接按流程报销给员工就可以哈,不用必须对公付给采购供应商哈
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
这是季度的,比如我10月份会发一次,其实发的是7.8.9月份的,但我可以直接一起放在9月份工资表里么?还是要摊到每个月
其他的月份核算不出放到10月份就可以
可以10 月份计提10月份发放么?还是和9月工资表放一起9月份计提,10月份发放
你好 可以的 这个可以这么做