你好,每年支付的税控开票技术维护费都能全额抵扣,价数合计的总数都能抵
请问税控系统维护费280年费 是每年都可以抵扣吗?开的是电子普票。如果能具体怎么填表?
请问每年支付的税控开票技术维护费都能全额抵扣吗?就是价数合计的总数都能抵吗?
请问一下,金税盘每年的技术维护费全额抵扣,管理费用冲减时要用负数为好吗?
老师,请问小规模每年缴纳280的税控盘技术维护费,计入会计什么科目,可以全额抵扣吗。
去年的增值税税控系统专用设备技术维护费 去年的票没有开,和今年的票一起开来,两张都可以全额抵扣吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我在今年1月份抵了,当时不知道能全额抵,只抵了税额,请问现在还能更正申报吗?
那你现在就进项转出,然后全部抵扣
我是可以放在9月一起申报还是要更正申报?
可以放在9月一起申报
但是我在1月的时候已经将专票认证了,那不是会造成9月份转出的进比当月认证发票的税额还大?
你现在就进项转出,然后全部抵扣
那不是会变成我假如9月认证的专票的税金总共3000元,这3000元都要转出的,那再加上1月份这个税控服务费的税80元,变成我9月转出的进项税3080元?这样就会变成当月转出的进项税额比当月认证发票的进项税额还大,不是吗?
税控开票技术维护费280,你转出280
不是280的,我们集团是用网络版的,整个集团付给百望的费用后再分摊到个家公司,合家公司分摊的费用都是1000多元一年的。
税控开票技术维护费进项转出,然后全部抵扣