1、将固定资产从帐面转出 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、确认收入 借:银行存款或应收帐款 贷:固定资产清理 应交税金-增值税-销项税 3、如果有清理费用 借:固定资产清理 贷:现金或银行存款
公司出售计提完折旧的车辆,原值136552.1元,出售收入40000元,现进行固定资产核销账务处理怎么做会计分录
新增办公汽车一辆,入账价值20万元。同时将原有一辆办公汽车报废处理,该项固定资产原值16万元,累计计提折旧10万元,出售该项固定资产残料到账3万元,同时发生清理费用5000元。假设不考虑其他因素,完成上述业务固定资产系统实验项目设计并写出对应会计分录。
M公司对固定资产计提折1日10000元,其中,生产部门使用的固定资产折旧为7000元行政部门使用的固定资产折旧为3000元,请做出账务处理。销售业务的账务处理
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
我公司固定资产原值是13,200,已计提折旧11,440,固定资产账面价值1760,此时出售此固定资产取得收入¥400元。怎么账务处理
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
在8月出售的,是否应该在8月做固定资产账务处理,核销固定资产
可以这下具体的金额吗
同学,您好,正常应该是这样,但已经九月了,也可以做到这个月里
我在没有核销之前做的库存现金和营业外收入,是否应该改正
同学,您好,这个月做个更正处理就可以了
可以给我这下金额吗?会计分录的金额
同学,你计提完折旧,有残值多少,
原值136552.1,累计折旧136552.1,净残值为零
1、将固定资产从帐面转出 借:累计折旧136552.1 贷:固定资产136552.1 2、确认收入 借:银行存款40000 贷:固定资产清理40000-776.7=39223.30 应交税金-增值税-销项税40000/1.03*0.02=776.70 借:固定资产清理39223.3 贷:营业外收入39223.3
我们这个没有税金
1、将固定资产从帐面转出 借:累计折旧136552.1 贷:固定资产136552.1 2、确认收入 借:银行存款40000 贷:固定资产清理40000 借:固定资产清理40000 贷:营业外收入40000
还有一个是原值142359.39,累计折旧130755.15,净值6881.85。分录也需要老师写一下
同学,您好,应该是的。
还想问下关于工程计价单与结算单的问题,我们财务在拿到计价单和结算单应该做些什么?
同学,您好,这个问题我不是很了解,重新平台提问一下,抱歉哦
你们这个一次只能提一个问题吗?
同学,您好,不是的,因为每个老师擅长的领域不一样,这块属于工程上的,需要这方面的老师来协助解答。
好的,了解了
同学,你好,抱歉了,希望以后继续能帮到你