你好,计入7月份呢,按照开具发票的记账
老师你好,我想问一下,电子发票业务实际发生的时间是8月底,开票是九月份的日期,入账可以记到八月份吗?
一般纳税人公司,7月开具6月发生业务的所有销项发票,请问一下这笔账到底是记在6月还是7月呢?到底是按实际发生业务记账,还是按照开具发票的时间记账?
公司1月做的税务登记,今年6月22号申请了一般纳税人登记,然后7月生效,7月之前一直都没有收入,7月之前供应商有未开发票的,现在补开发票给我们,请问发票是开普票还是专票
实务中,是不是所有的经济业务都是按照权责发生制进行,我发现实际工作中,有些费用的入账是按照取得发票来进行的,发票开具的又是上个月的业务。就是上月业务,本月对账,本月取票,这样子。老师能不能实务一点回答问题,这种情况到底可不可以?
老师请教一下 比如我6月中收到的款 6月底给对方开了发票、7月初对方才提货 我这边入账是提货的时候入在7月初。请问6月底开的发票 记账联 应该附在 6月收款的时候。还是7月发货的时候
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那这样会不会造成本月的财务报表发生偏差呀?因为销项是上月的,但是进项是本 月的
不会,企业一般都是根据开具发票来确认收入的呢,