你好,那应该你们给客户开具发票,或者退回发票直接开给客户
请问下我们帮客户付了一份检测费用,检测费开的我们公司,然后客户又把钱转给了我们,要我们开发票,这个要怎么办
我们公司主营业务是生产、销售产品,这次代收了客户一笔检测费,收到后全额打给检测公司,检测公司开票给我们,那检测费不在我们经营范围内,我可以开检测费发票给客户吗?是开13%还是6%的税率?
我们公司经营范围是生产和销售产品,现在代收了客户的检测费又付给检测公司,那发票应该怎么开,检测费不在我们的经营范围,检测公司开检测费给我们之后,我们可以开检测费给客户吗?
我们是化妆品厂家,客户在我们这加工,产品需要检测,付了检测费用给我们,我们在付给第三方机构,客户是公司帐户转到我们公户,我们是微信支付给第三方机构,那我们公户收到这笔钱,怎么做帐
老师,我们是监理公司,但是甲方要求我们找检测公司进行检测,然后付款给我们,我们再付款给检测公司,但甲方要求我们开具检测费用发票,可是我们营业范围没有检测这个怎么办呢
你好老师,请问外购产品作为员工福利,账务上和税务上需要做进项税额转出,但是这个福利需要折算成金额给员工代扣代缴个税吗?
支付给客户的质保金如何入账
老师,现在要注销,账上库存30万元,货物已经有5-8年了,要7折出售给股东,可以现金入账吗?加上这笔收入,账上资金比股东实缴的资本金还低,且之前未分红
老师个体户2024年前2个季度定期定额的税务局通知补税,得怎么申报
员工借钱给公司,不收公司利息,双方要交税吗
对方不给发票,款已付,发票肯定不能给了,怎么做账务处理
老师我单位是个体户,我给对方开1%的专票,对方收到发票后,可以抵进项税吗,谢谢老师
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
那我们是通过对公账户转的检测费,那支出没有票怎么处理的呢
那你只能你给他们开具发票了。从现在交易看
那我们经营范围有维护、维修产品,这个可以开劳务票吧
可以的,你跟客户在商量一下
那这个劳务费要怎么入帐啊?计入什么收入呢
借银行存款 贷其他业务收入 销项税额