你好 计提坏账 借 :信用减值损失10 贷:坏账准备10 收回款项 借:银行存款100 贷:应收账款 100 需要把计提的坏账冲销 借:坏账准备10 贷:信用减值损失10
老师请问应收账款的借方余额100,提坏账10,次月应收账款己经收回100,分录怎样做
老师请问应收账款的借方余额100,提坏账10,次月应收账款己经收回100,分录怎样做
例题-计算分析题】某企业按照应收账款余额的10%计提坏账准备。 (1)2007.12.31应收账款余额200万元。 (2)2008.3.1发生坏账10万元。 (3)2008.12.31应收账款余额150万元。 (4)2009.3.1收回以前确认为坏账的应收账款10万元。 (5)2009.12.31应收账款余额200万元。 (6)2010.3.1发生坏账30万元。 (7)2010.12.31应收账款余额100万元。 老师这个分录这么写
假如企业本期因对方单位注销,100元款项收不回,同时上期已经计提坏账,本期准备把100元坏账核销,分录怎么做呢, 是借:信用减值损失 -100 贷:应收账款坏账准备 -100 借:管理费用 -100 贷:应收账款 -100么
老师,应收账款余额就一笔,10万,已计提坏账准备10万,现在款项收回,请问怎么做分录
老师,想修改工商年报联系人方式 已提交修改并审核通过,但是不知道在哪里修改。
老师 高铁票是怎么认证抵扣的。 比如 高铁票面金额是190元
下面这种情况自己公司的一个账户给另一个账户转了一元钱,摘要写的是 转账取款;转账后银行本账户余额减少了1元钱,会计分录怎么写?会计分录上的备注怎么写?
老师,请问下对一般纳税人来说接受1%专票划算,还是出2%税点接受3%专票划算
老师,一次性奖金是年底申报吧,平时可以申报吗?系统计算是分成12个月的对吧
老师,职工薪酬一直都是0申报,那么企业所得税的职工薪酬,已计入和实际支付的两行都是填0吧
老师,25年7月份注册个体工商户,25年3季度开3%专票不含税收入61787.18,开1%专票不含税收入203476.83,开普票569018.14,合计开票不含税收入834282.15,增值税及附加税费申报表如何填?
请问老师,第三季度企业所得税有变化,能说明一下每个指标怎么填吗?
请问老师,公司报销差旅费,比如说公司是北京的,动车发票只有上海到广州的,广州到北京的,出发地没有北京到上海的,可以报销吗
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老师己经确认的坏账又收回了,收回的坏账,借坏账 ,代信用对吗
你好,己经确认的坏账又收回了,账务处理是 借:银行存款 贷:坏账准备 或者 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
老师这样分录,坏账准备的余额,也没有减少啊,
你好,需要做这一笔分录,坏账准备余额才会减少的 借:坏账准备 贷:信用减值损失
老师应收账款的账面价值没有变,
你好,你是指什么情况下,应收账款的账面价值没有变?
老师应收账款减少,银行存款增加,坏账准备减少,信用减值减少,这种情况下
你好 应收账款减少,银行存款增加,这种情况应收账款账面价值是减少的 坏账准备减少,信用减值减少,这种情况应收账款账面价值是增加的
老师我应收账款是100,坏账提8,,账面价值92,8的坏账己确认但又收回,这时银行增加,8的坏账和信用减值冲掉,此时的账面价值还是92,
你好,8的坏账准备冲销之后,应收账款账面价值就由之前92变成了100才是的
老师银行存款多8,应收少8
你好,都把计提的坏账8收回了,那应收账款账面价值自然是减少了8,只有92,实际应收对方也只剩下92啊
对啊,我的意思是原来是100减8,但是8收回进银行了这里应收账款的账面价值还是92,老师我就是没懂,原来是92,钱都给了,账账面价值还反映的是92呢
你好,原来是100减8,账面价值是92,钱都给了,那应收账款账面价值就减少了92才是的 全部款项收回之后,应收账款余额就是0
老师,钱给的是8不是92
你好,钱给的是8不是92,那说明应收账款账面价值还有92才是啊
老师企业一共的应收,不是针对一家
你好,不管是针对一家,还是针对多家,计算的方法原理都是一样的 应收100,钱给的是8不是92,那说明应收账款账面价值还有92才是的