你好,借:管理费用等 贷:银行存款 发票收到后可以红字冲销原分录,按发票再做一次
上个月购买的商用邮箱,已付款,未入账。这个月银行回单打出来准备入帐,但是还未收到对方开具的发票,那我该怎么作会计分录?
我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?
我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
公司13号购买了水管,三通等用于车间设备的材料,金额8157元,已付款,未开票,但是车间还未开始生产。17号又购买了448元的水管,三通等,已付款,未开票。应该如何做会计分录?材料已经全部使用,这些材料是属于低值易耗品还是什么费用呢?如果当月结束未收到发票应该怎么做分录?次月需要红字冲回吗?下个月收到发票后又该怎么做会计分录?
老师,个人代开劳务发票公司代扣个人所得税,由公司交,怎么账务处理
总公司是中型企业的一般纳税人,分公司注册成小规模公司,附加税和企业所得税还能享受减半的优惠吗
什么时候的交易费用计入?长投初始投资成本呢?
老师,请问法人在公司没有工资,交社保的话费用怎么分摊?还是全部由公司承担?
老师,帮我看一下这道题分录写的对不对,采购原材料一批,材料不含税价款为500,000元,增值税进项税额65,000元,价税合计565,000元。采购方已通过预付账款支付162,500元,剩余款项402,500元以银行存款转账结清。截至交易完成日,该批材料尚未验收入库。
老师您好,我想问下就是我有预缴的增值税,我现在的情况是我把预缴的增值税申报完,然后申报本地的增值税,然后进项抵扣完,然后这个税款,就不是我的进项减去销项的数字,我想问下这个金额对不上是不是跟预缴有关系
2024年申报主营业务成本和取得发票不一致要补票有日期限制吗?
老师,请问404题选项B,计入其他综合收益的不是还有其他债权投资么,他的汇兑差异不是计入财务费用么,为什么选项b是对的呢
抵扣发票要重新打印装订吗
工商年报的从业人数,我按12月的,就是一人,然后前面11个月有几个月3人,有几个月2人,社保2个人买。取几人
好的,谢谢!
管理费用的明细是写办公费吗?
老师,你还在吗
你好,管理费用的明细是写办公费
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利