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上个月购买的商用邮箱,已付款,未入账。这个月银行回单打出来准备入帐,但是还未收到对方开具的发票,那我该怎么作会计分录?

2020-09-19 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-19 13:05

你好,借:管理费用等 贷:银行存款 发票收到后可以红字冲销原分录,按发票再做一次

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快账用户4648 追问 2020-09-19 13:15

好的,谢谢!

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快账用户4648 追问 2020-09-19 13:16

管理费用的明细是写办公费吗?

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快账用户4648 追问 2020-09-19 13:50

老师,你还在吗

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齐红老师 解答 2020-09-19 13:53

你好,管理费用的明细是写办公费

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快账用户4648 追问 2020-09-19 13:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-19 14:20

不客气,祝你工作顺利

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你好,借:管理费用等 贷:银行存款 发票收到后可以红字冲销原分录,按发票再做一次
2020-09-19
按照银行回单上的银行买入价做银行存款借方数。 与开具发票时用当月第一个工作日汇率不冲突的。这是两个业务,一个销售,一个结汇
2025-01-23
同学你好 原分录负数红冲就行了
2021-04-08
你好;   1.   先买来用的 ; 计入 原材料  ; 2.   到时领用在计入制造费用或者生产成本核算 ; 3.  你们买的 付款了没有开票 做暂估 ;借原材料- 暂估贷银行存款  ; 4.        计入原材料去   ; 这个是生产必要的材料的话;  如果只是工具辅料   就可以计入周转材料- 低值易耗品去 ; 5.     收到发票 在红冲暂估分录。 在按发票做一遍   
2022-12-27
学员你好,计入工程物资,然后领用到在建工程,到时设备安装使用后转固定资产 没收到发票暂估计入工程物资,收到发票在调整
2022-12-30
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