您好!你是去年6月收到的还是今年6月
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?
我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?
我们2021年有笔预付账款当年12月对方已经开票了但是我们财务没有入账,现在找到这张发票还能入账吗?已经隔了一年
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
哪些属于技术合同?哪些属于产权转让书据? 专有技术使用权转让书据是技术合同还是产权转让书据?
您好,甲公司4月初结存材料计划成本200万,材料成本差异贷方余额3万;本月入库材料计划成本1060万(含暂估入库60万),材料成本差异借方发生额6万,本月发出材料计划成本700万;求月末库存材料实际成本: 老师 请教一下,这题中材料成本差异贷方3是正数还是负数?
我家买了一辆6.8米的货车,用来做运输,现在需要办理营业执照,请问是办理个体好?还是公司好?
老师., 超市有10张卡,面值500元,一共5000元。这些卡业务员拿走,未收钱,就是做了个记录表。 卡已经到消费者手里,并且到店消费。 卡的钱没手回来,但卡已经产生消费,这时候怎么做账。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
2021年6月已经收到发票 但是账上一直挂的借方预付
你好!那你现在要做到去年的话,比较麻烦,计入以前年度损益调整,还要去更正汇算
怎么更正汇算?汇算清缴时间都过了
你好!所以才要去更正了。不仅如此,还要退税 建议你直接做到今年算了
肯定是要做到今年 那我做什么做账?
你好!我的意思是。你直接计入管理费用算了。
就是做借方 管理费用 贷方预付吗?那就算在22年抵扣了 问题是过了一年的发票还可以抵扣吗
你好!用是能用了。只要实际有这个业务
那就好 谢谢老师解答
你好!不用客气的了