你好 你当月确认了收入的吗 工程结算就是没有确认收入支付了结算款

老师好,想问一下建筑业工程施工就是成本,月末转主营业务成本吗 如果是人工费那么贷记应付工资,月末怎么转,应付工资是支付的时候冲掉吗?月底交企业所得税是吗?还有工程结算科目怎么核算,月末怎么处理?
建筑行业,开票确认收入 借银行存款(应收账款)贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 发生成本时 借工程施工-合同成本 贷银行存款(原材料) 结转时借主营业务成本 贷工程施工-合同成本 老师我的问题是结转主营业务成本时的工程施工项目金额必须是开票对应的建筑项目金额对吧?如果当月收入开票项目与工程施工项目不一致,只能暂估是吧? 那么不涉及开票项目的施工成本还用结转到主营业务成本里吗?
老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
请问老师,建筑企业成本类科目做的是工程施工,月末结转的时候资产负债表不平,差的就是资产类少工程施工的数,应该怎么处理呢
老师你好,我是建筑行业,想问下,工程施工下的间接费用最后结转到工程成本,还是结转到管理费用,要怎么结转?发生时:借:工程施工—合同成本—间接费用—工资 贷:银行存款,那到月底要怎么结转,转到哪?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
没有确认
工程结算是给分包单位的款是吧
工程施工不结转,挂账就可以 不是,比如甲方给你工程款,借银行存款贷工程结算,应交税费 不确认收入的情况下
哦谢谢老师。确认收入不用主营业务收入吗
那确认收入怎么做分录
不好意思老师,我是一个朋友建筑业,临时抓我做帐,我是实在不知道该怎么做?就是施工费用都发生了要开票,不知道该怎么核算做
哦谢谢老师。确认收入不用主营业务收入吗 2020-09-19 15:03 那确认收入怎么做分录 不用主营业务收入用哪个科目?
分录是借工程结算贷主营业务收入?
确认收入的分录是的
那其他就是管理人员工资也是当月记提进损益是吧
你好 工地的吗 工程施工
就是老板的工资
你好,做到管理费用里面的。
工地的工资进成本,月末也报个税了是吧
发了之后报个税 发工资的次月申报个税
太感谢老师了,就是材料已付款,就直接做借工程施工-材料费,贷记现金/银行就行吧
如果工地直接使用了的可以 不用客气的