你好 你当月确认了收入的吗 工程结算就是没有确认收入支付了结算款
老师好,想问一下建筑业工程施工就是成本,月末转主营业务成本吗 如果是人工费那么贷记应付工资,月末怎么转,应付工资是支付的时候冲掉吗?月底交企业所得税是吗?还有工程结算科目怎么核算,月末怎么处理?
建筑行业,开票确认收入 借银行存款(应收账款)贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 发生成本时 借工程施工-合同成本 贷银行存款(原材料) 结转时借主营业务成本 贷工程施工-合同成本 老师我的问题是结转主营业务成本时的工程施工项目金额必须是开票对应的建筑项目金额对吧?如果当月收入开票项目与工程施工项目不一致,只能暂估是吧? 那么不涉及开票项目的施工成本还用结转到主营业务成本里吗?
老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
请问老师,建筑企业成本类科目做的是工程施工,月末结转的时候资产负债表不平,差的就是资产类少工程施工的数,应该怎么处理呢
老师,你好,我是建筑行业的公司,当月没有收入的情况下,工程施工的间接费用需要每个月都要结转吗?比如我付项目管理人员工资,借:工程施工—合同成本—间接费用工资 贷:银行存款,如果结转,要怎么结转呢?
截图当中的这道题,如果说他没有放弃减免税政策的话,这道题的结局会是怎么算?把计算过程写一下,可以吗?
太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工直接讲不签就不签
一个一般纳税人销售一个自建房销售额1500万。请问预交怎么计算?实际缴纳该怎么计算?把竖式列出来。特别是关于适用税率。
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
收到异常凭证提醒,要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000,进项税额转出10000,那这样就是交税15000,但是如果我有12000进项,认证了就只交3000税款,这样操作能行吗?
老师,这题是合并报表中的,2020.1.1甲取得乙60%股权的情况下,下图是内部交易,我不知道减值为什么算出来是10,是怎么算出来的,是以770来算,还是以700来算
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不评说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?
老师,现在农产品发票还需要去税局代开吗?能在电子税务局自己开吗
答案当中的a和b都是对的。这两项里面像那个鲜活部分鲜活的肉啊,蛋啊。这个我不太明白为什么普票不能
12月26日,收到深圳图画教育有限公司团购电脑一批,预付货款30000元,12月27日货已发出,信用卡支付30000元,开具增值税专用发票62123.89元,税款8076.11元,货款总额70200元,剩余货款暂未收到。没笔分录写清楚数字都写上
没有确认
工程结算是给分包单位的款是吧
工程施工不结转,挂账就可以 不是,比如甲方给你工程款,借银行存款贷工程结算,应交税费 不确认收入的情况下
哦谢谢老师。确认收入不用主营业务收入吗
那确认收入怎么做分录
不好意思老师,我是一个朋友建筑业,临时抓我做帐,我是实在不知道该怎么做?就是施工费用都发生了要开票,不知道该怎么核算做
哦谢谢老师。确认收入不用主营业务收入吗 2020-09-19 15:03 那确认收入怎么做分录 不用主营业务收入用哪个科目?
分录是借工程结算贷主营业务收入?
确认收入的分录是的
那其他就是管理人员工资也是当月记提进损益是吧
你好 工地的吗 工程施工
就是老板的工资
你好,做到管理费用里面的。
工地的工资进成本,月末也报个税了是吧
发了之后报个税 发工资的次月申报个税
太感谢老师了,就是材料已付款,就直接做借工程施工-材料费,贷记现金/银行就行吧
如果工地直接使用了的可以 不用客气的