你好,你这个工程施工的数应该就到库存商品里面去。应该是软件的问题。
老师好,想问一下建筑业工程施工就是成本,月末转主营业务成本吗 如果是人工费那么贷记应付工资,月末怎么转,应付工资是支付的时候冲掉吗?月底交企业所得税是吗?还有工程结算科目怎么核算,月末怎么处理?
现在做2020年12月末的账时,有个工程施工-间接费用没有结转到主营业务成本,导致出报表时资产负债表不平衡,资产总数≠负债➕所有者权益总和,这怎么办呢?不平衡有没有事?工程施工不是可以跨年结转的吗?但是不结转,资产负债表不平衡咋办
老师,用友软件在期末结账的时候,试算是平衡的,资产负债表不平,我查了一下,工程施工的余额没在资产负债表里,我前面做在成本里的,怎么办呢
请资深建筑施工企业的老师解答。 现在结转第一期工程的收入,工程施工科目与工程结算科目的差额是五万,我借工程施工—合同毛利科目5万。在资产负债表预收账款里计入五万。 现在资产负债表不平,左边资产类合计少五万。 什么原因?
建筑行业最终期末数资产总计和负债所有者权益不平,差132万,原因是做了工程施工,那这个应该怎么做才能资产表是平的?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?