您好,是的,您的理解非常正确。
老师,请教一下,我公司是物业小规模公司,也是小微企业,那我现在计提物业费的增值税,是不是可以按照1%税额计提的?比如8月份的物业含税收入是125362.22元,那么不含税收入是125362.22/1.01=124121.01元,增值税是1241.21元。
请问一下老师我们是一家小规模的公司,现在要确认一笔收入,物业管理费40322.9元,月收入没有超过10万是免征增值税的,并把免征的增值税计入营业外收入;那现在的问题是教教我怎么计算增值税,我是个会计小白,我不会算
我们是物业公司小微季收入不满45万不要缴纳增值税,但还是得每个月得计提增值税,现在是减按1%计提还是3%计提?因为季末计提的这部分增值税要转入营业外收入
老师,小微企业,物业公司一直用收据做的无票收入,我之前按1%计算的增值税,是不是4月开始要按3%计算增值税?但是不是还是按1%征收增值税
老师我是小规模物业公司,季销售额不超过30万,计提的增值税是当月月转入营业外收入吗?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗