您好,无票收入免税。

小规模企业增值税减按1%缴税,那我做收入的记账凭证时,应交税费是按3%还是按1%做?我之前按1%做了但是现在跟增值税申报表上的免税额对不上
老师,现在小规模开发票是按照1%计算增值税,如果我按照无票收入确认收入是1%还是3%计税?
老师好,小规模公司季度销售收入不超45万,增值税转营业外收入,这个增值税是按不含税收入的百分之1还是百分之3算呢,增值税申报表的减免税额是按3算的,开票软件是按1算的
我们是物业公司小微季收入不满45万不要缴纳增值税,但还是得每个月得计提增值税,现在是减按1%计提还是3%计提?因为季末计提的这部分增值税要转入营业外收入
老师,小微企业,物业公司一直用收据做的无票收入,我之前按1%计算的增值税,是不是4月开始要按3%计算增值税?但是不是还是按1%征收增值税
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
无票收入不用交税??我们是物业公司,都是用收据做账,报增值税的
按照无票收入正常申报增值税。
老师,您看看我的问题和您的回答,说了跟没说一样,如果不专业,请不要随意接单!谢谢
你好 无票收入不用交税??不交,我们是物业公司,都是用收据做账,报增值税的 : 报税