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去年12月借管理费用5000、贷库存现金5000,12月底(摘要:重复计提管理费用,挂错科目库存现金)借库存现金5000、贷管理费用5000。一月初的时候借库存现金5000,贷银行存款5000(接下来,该怎么做)

去年12月借管理费用5000、贷库存现金5000,12月底(摘要:重复计提管理费用,挂错科目库存现金)借库存现金5000、贷管理费用5000。一月初的时候借库存现金5000,贷银行存款5000(接下来,该怎么做)
2020-09-19 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-19 18:40

你好,同学 你现在还需要处理什么?你之前多计提的一个5000,那么你后面的费用把这个多计提的冲减了,那么你现在这个账上就是正常的呀。

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快账用户8132 追问 2020-09-19 18:45

是正常的吗,因为第一次做的是贷库存现金,第二次是实际付款,现在余额平不了,该怎么办

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快账用户8132 追问 2020-09-19 18:53

就是对往来的时候,发现余额平不了

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齐红老师 解答 2020-09-19 22:32

这里冲减分录,直接是借库存现金贷银行存款就可以了。然后在做正确的分录就可以了。

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你好,同学 你现在还需要处理什么?你之前多计提的一个5000,那么你后面的费用把这个多计提的冲减了,那么你现在这个账上就是正常的呀。
2020-09-19
你好!同学你写的分录是正确的
2021-12-13
你好,学员,做一笔调整分录的 借银行存款 贷库存现金
2023-07-24
贷:银行存款 贷:现金(负数)
2021-08-20
你好,应该是原路冲回,跟其他应付款没关系
2021-04-13
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