您好,需要按5000计提企业所得税。
报2季度所得税 收入10万乘25%(缴纳25000)属于小型微利企业减按20%缴纳 实缴5000 对吗?计提所得税时是计提25000还是5000呢?
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
1.小型微利企业的企业所得税是多少? 2.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--对应的税率是多少? 3.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税--这个又怎么理解?
3.红星公司为小型微利企业,全年利润总额为1893460元,纳税调整增加额为143251元,纳税调整减少额(国债利息收入)为83570元,计算该企业全年应纳所得税额(符合小型微利企业100以内所得额减按12超过100万不超过300的部分所得额减按50%税率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.应交所得税金额-25000+95314.1-120314.1计提结转缴纳
老师您好,请教一下,1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;比如,100万*25%*20%,实际缴纳是5万元。 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。比如总数是240万,超出140*0.5*0.2,实际缴纳14万。
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
按实际缴纳计提对吧!减按20%是5千吧
您好,是的,您的理解非常正确。按5000计提,
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!