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老师,开10万的票,进项怎么抵扣,怎么计算啊

2020-09-20 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-20 10:33

你好 比如你10万的发票 产生了销项税是13000元 ; 那么你进项税 就要取得有13000的进项税来抵扣 。 不然到时你就需要交纳增值税了。 你说的是不是要考虑税负的情况 ?

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快账用户3949 追问 2020-09-20 10:37

是给销售方开票,他给我的进项可以抵扣,比如我给他开10万的票,应该怎么计算

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齐红老师 解答 2020-09-20 10:38

你好 10万是含税金额的话 你给我说下具体是什么业务。 不然不好判断税率

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快账用户3949 追问 2020-09-20 10:40

天然气安装

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齐红老师 解答 2020-09-20 10:42

你好 属于建筑服务 。那么你们开票出去是按9%出去 。 那么 增值税=10万除以1.09*9%计算

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快账用户3949 追问 2020-09-20 10:48

那抵扣的进项税怎么算呢

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齐红老师 解答 2020-09-20 10:52

你好抵扣的进项税是根据你们销项税的金额 。 你要是不想缴纳增值税。 你就进项税要等于销项税或者进项税大于销项税 才不会涉及缴纳增值税。

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快账用户3949 追问 2020-09-20 10:57

那要是销项大于进项,怎么开票,如果一样呢

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齐红老师 解答 2020-09-20 10:59

你好 一样的话 你进项发票不是看销项税来取得。 你进项发票是看你们实际业务发生的取得的 按你销项税金额来认证抵扣。 比如你销项税有300元。 那么你进项税要么就认证300元来抵扣。 不缴纳增值税; 要么就是认证大于300元的金额 抵扣了300元后 留抵一部分进项税以后抵减。

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你好 比如你10万的发票 产生了销项税是13000元 ; 那么你进项税 就要取得有13000的进项税来抵扣 。 不然到时你就需要交纳增值税了。 你说的是不是要考虑税负的情况 ?
2020-09-20
同学你好,可以抵扣的进项10*9%
2020-10-28
 你好;    进项税 = 10万 *9%计算 的  ;不是你说的公式计算哈  
2022-11-29
(销项-进项)/不含税收入=税负 按这个来
2020-09-20
你好现在转卖给个人, 一般纳税人13% 小规模1%
2022-01-06
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